你好,如果当年有通过以前年度损益调整科目的业务,是会造成资产负债表和利润表勾稽关系不等。要么更改资产负债表期初余额,要么明年就会自动恢复

电商企业小规模纳税人的供应商只能提供增值税专用发票,要加税点觉得不划算,能不开发票,做暂估汇算清缴时纳税调增吗?
老师我们是制造业 这个销售工资计入什么科目
老师,请问我们公司10月份开票开了180万,成本票只有30多万怎么办
老师,请问下员工受伤了公司给的现金慰问金怎么账务处理
老师,公司向个人租办公室,他不给我开发票,要怎么办
老师,您好!请问,我们公司年度科目余额表的应交税费,贷方总额是500万,借方总额是100万(待认证进项税额80万+应交企业所得税,这两项列在科目余额表上列在借方,以正数表示)。那么我们在做资产负债表时,是写应交税费500万,同时列其他流动资产100万,还是应交税费直接写净值400万?还是说这两种都可以?
能查徐州市铜山区菲伦编程
这个员工原先是兼职的,我们店也关闭很久了,她现在来整这个,我们要怎么处理,我们之间没有签合同,她也通过起诉手段,不过法院没支持她,谢谢她又整这个,
老师,请问办理建筑资质花费的费用二十多万计入什么费用
老师,请问办理建筑资质花费的费用二十多万计入什么费用
那就算勾稽关系不等,也不是错的,也可以用吧
你好,是的,可以这样理解
如果不用利润分配,以前年度已经计入管理费用报损,但实际库存没减少的部分应该怎么做分录呢
你好,实际库存没有减少为什么要转费用?
应该过期要处理的库存,之前会计做了借待处理贷库存,后来确认后又借费用贷待处理了,附的单据也带了这一部分库存
但是我接手后发现居然剩余库存余额金额还包含了这一部分库存
你好!是处理的库存商品还在余额里面吗?