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请问老师民间非营利组织给员工交医社保这个会计分录怎么写

2024-05-04 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-04 08:45

借业务活动成本或者管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保 贷银行存款

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快账用户3480 追问 2024-05-04 08:47

老师就是他们的工资都是已经扣除个人部分之后的,那我不懂这边挂其他应收我要写什么金额,个人部分吗?个人已经扣了

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齐红老师 解答 2024-05-04 08:48

从工资里扣除,然后再支付 我给你写的是支付的

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快账用户3480 追问 2024-05-04 08:50

那就是我们交了医社保这一笔要做到发工资前面是不是,我们当月交的医保社保直接按你给的是不是就可以直接做分录

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齐红老师 解答 2024-05-04 08:57

个人负担的属于工资,在工资里面计提,然后从工资里面扣除,然后再支付。

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快账用户3480 追问 2024-05-04 08:58

老师这个没有做过能不能麻烦你帮忙从计提到支付给我个分录十分感谢

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齐红老师 解答 2024-05-04 09:02

计提借业务活动成本,管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

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快账用户3480 追问 2024-05-04 09:06

老师如果是当月发工资当月计提跟扣缴我们都做进去2笔吗‘

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齐红老师 解答 2024-05-04 09:09

是的对的,是这么做的

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借业务活动成本或者管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保 贷银行存款
2024-05-04
同学,你好 缴纳社保100 借:管理费用-社保  100 贷:应付工资 100 借:应付工资  100 贷:银行存款  100
2025-03-22
同学,你好 借:管理费用-社保 贷:应付工资 借:应付工资 贷:银行存款
2025-03-24
同学,你和 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2024-12-03
你好,借:费用类——员工工资(根据员工所属部门计入对应科目)  贷:应付职工薪酬——应付职工工资         借:应付职工薪酬——应付职工工资  贷:银行存款(或库存现金)         其他应收(付)款——社保费(个人部分)         应交税费——应交个人所得税 借:费用类-社会保险费(单位部分)     贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分)     贷:银行存款
2025-01-19
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