你好,如果是高新技术企业的研发费可以加计扣除的哈,百分之百的,不需要汇算调增的,资料的话你自己做好台账备查就可以的
我公司2023年有研发费40万产生,入了管理费用-研发费40万元,可以在2023年企业所得税汇算清缴加计扣除吗?要什么资料供税局备查?
2023年度甲居民企业利润总额为1000万元,实际发生研发费用支出800万元。该研发费用未形成无形资产计入当期损益,甲居民企业在计算2023年度企业所得税应纳税所得额时,可以加计扣除的研发费用为( )万元。
2023年甲企业(非制造企业)研发费用账户中的研发人员工资及“五险一金”50万元、外聘研发人员劳务费用5万元、直接投入材料费用20万元,支付境外机构的委托研发费用70万元(均未形成无形资产),下列关于该业务的企业所得税相关处理,说法正确的有( )。 A.境内研发费用可以加计扣除33.75万元 B.境内研发费用可以加计扣除56.25万元 C.委托境外进行研发活动所发生的费用可以加计扣除37.5万元 D.委托境外进行研发活动所发生的费用可以加计扣除50万元 E.委托境外进行研发活动所发生的费用可以加计扣除56万元
您好我2023年汇算清缴产生的研发费用加计扣除会影响2024年的企业所得税吗?我现在申报第二季度的企业所得税报表,带出来弥补以前年度亏损30万元,但我上年度是盈利的,会因为2023年的研发费用加计扣除而不用交吗
·32023年度某企业会计报表上的利润总额为300万元,收入总额为3000万元,该企业2023年度其他情况下·(1)发生公益性赠支出为38万元。·(2)开发新技术的研究开发费用为30万元(已计入管理费用),定税法规定研发费用可实行100%加计扣除政、·(3)发生业招费25万元,已列入当期费用。·(4)发生广告费150万元,已列入当期费用。·(5)发生适反交通法规的罚款2.8万元,·已知,该企业适用的所得税税率为25%,·要求:·(1)计算该企业2023年度对各项需调整项目的调整额。·(2)计算该企业2023年度应纳税所得额。*(3)计算该企业2023年度应纳所得税税额
老师,分公司跟总公司购货,付了预付款,但是分公司不营运了,总公司发货是发给了子公司(在分公司当地重新注册的子公司),请问这个该怎么处理解决比较妥当
一个XX公司 开了 一个基本户,一个一般户 基本户里的钱 可以转到一般户吗?
老师印花税怎么查询一下上个季度的
员工购买材料从公户上支钱,走备用金可以么?
申报个体户增值税,提示本期税源未采集,请问能直接申报增值税吗
请问这个代办股转的问我要电子税务局的密码,我可以给她吗
公司拖欠员工工资6个月,这个是有什么法律责任吗,或者说违反什么法律吗
老师我们发工资5月发4月工资,个税申报就正常申报吗,
老师:我想咨询一下银行利息,贷款利息收到回单应该怎么入账,次月开票后又怎么入贴
请问我的款已交了,是零基础学会计,为什么试听课还没全部开通