你好,同学 因为业务是真实的,可以做无票支出的
去年我们公司有一笔货款已支付给对方,但因为合作问题,尾款不会支付了,已付款的部分对方也不会开发票给我们。我可以做借:营业外支出 贷:应付账款-xxx,然后汇算清缴调增这样行吗
老师,早上好。汇算清缴 22年工资2万在23年1月份预提发放的。 22年有无票支出2万元。 汇算清缴时,可不可以互抵。会计账面上要不要做分录
老师,早上好。汇算清缴 22年11月的工资2万,在23年1月份预提发放的。在23年1月的会计账上。 22年有无票支出2万元。 现在做22年汇算清缴,可不可以直接对冲了。不做纳税调整。 如果需要调整,应该如何做分录
去年年底暂估了12万的成本,因为对方无法开票,最后不能走正常的成本,在今年汇算清缴的时候调出这15万,但是这笔款正常支付了,由于没有发票,我们之间挂的应付账款暂估,付款的时候直接记应付账款暂估,贷银存可以吗,把应付账款平一下
上年暂估了成本50万,期中汇算清缴前拿到了20万的发票怎么做账,怎么申报汇算清缴? 您好,冲回20万,再按发票入账就,科目是一样的,只是金额冲回是负,发票的是正 汇缴时纳税调增30,因为无票的成本费用不能在税前扣除,A105000g有 27栏,与取得收入无关的支出,账载30,税务0 请问老师,这个调增的30万要不要做 借:分配利润-未分配利润,贷:主营业务成本,这笔分录
老师好,请教您一下关于社保的问题。。。想问 关于社保的,〔累计〕交够N年,一共都有哪些档。比如:交满25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24岁多了),到目前还没交过社保,政策是63岁退休,那就来不及交够40年那一档了。。。想确定一下其它都有哪些档,另做打算
老师,我想问一下,是不是要拿到凭证,要知道是什么业务,才知道怎么做分录
餐饮店装修的材料款账怎么入,已收到发票,款未付
老师,请问企业验资,提供了一份最早的验资报告,报告中的股东是企业成立时的股东,现在已经换成另一个人,但是没有验资报告,这样对新的验资报告有影响吗,谢谢
当期所得税这里,怎么都是贷方减借方呢?怎么理解??
企业效益不好 提前一个月 通知员工不干了 并且员工已经工作20年 可以领失业金 这种情况下 企业还应该另外支付员工补偿金吗
老师,看不懂,挂账 红冲是啥啊
您好,老师,去年10月份的进货专票,代账没做账,我如果要做到这一个月,我该怎么做账,税务系统的票已经勾选抵扣过了
老师麻烦问一下什么是所得税年报,
您好,我是6月建账,我期初数据和本年累计都录了的为啥我的利润表本年累计还是跟本期一样呢
我之前分录是借主营业务成本,贷应付账款 现在摘要填,调整23年无票支出。 借应付账款,贷库存现金可以吧
我之前分录是借主营业务成本,贷应付账款 现在摘要填,调整23年无票支出。 借应付账款,贷库存现金可以吧 可以的
好的谢谢
不客气,同学,五一快乐