你好!这个你先借银行存款贷,其他应付款,然后再借其他应付款,贷 应收账款

我们支付给第三方公司为我们催收应收账款发生的服务费怎么做账
有公司甲方,乙方,丙方,丙方有收到甲方发票,甲方应收丙方货款,乙方采购丙方货物,经过三方协议,同意将甲方应收丙方的货款作为乙方应付丙方的货款,丙方有做分录借制造费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应付账款-甲方,这笔怎么调平,转化为向乙方收款
老师,请问一下,第三方收款,怎样做分录?酒店行业收到支付宝,微信
请问收到第三方公司代为甲方支付的应收账款,分录要怎么做?
收到招收应届毕业生补贴,怎么入账呢? 同时,为了获得这笔补贴收入,先给第三方代办公司支付了一笔服务费,由第三方公司帮忙申请的这笔贴收入 请问这笔服务费怎么入账呢?
老师好!假如收到测量费现金2000元存入银行,会计做账:借:银行存款2000 贷:其他业务收入1800应交税费-应交增值税200,这样做可以吗?还是要这样做借:现金 贷其他业务收入 应交税费后再借:借银行存款货库存现金
@朴老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
老师,发票单位开错了有没有影响 ,套开成支了
朴老师,我公司是电商公司,财务审核云仓的合同应该重点审核哪些方面?
老师,日常报销,好多没有发票也没有收据,只有微信支付页面的截图,可以下账吗?金额不大需要调增吗?有没有好的解决办法
老师您好,请问长投权益法下二级科目-投资成本,成本法和权益法转换时是不是必须写,谢谢
我们是民非,注册资金是30万,当时注册的时候4家发起单位每家就打了7.5万进来了,合计就有30万,当时这30万做到了非限定性净资产科目,现在又是同样一家又打了17万进来,这17万怎么做账,怎么报税
老师好,请问2010年购买的房产土地共计花费470万元,房产土地税如何申报才算正确?谢谢
公司属于小规模纳税人,财务交接的时候先从哪里入手呢?
老师办公楼的装修费如何入账呀