你好,对方自产自销的可以的,45900×9%。
您好,我是园林景观工程公司,购买方,收到对方也是园林绿化工程公司的进项发票苗木的免税发票, 请问一下,这个是自产自销的发票吗,购买方可以按9个点来抵扣吗,是不是能开免税的发票就是自产自销的
老师好,请问下我收到一张苗木的普通发票,是那种可以抵扣的,这个如何确认抵扣呢?税金是多少呢
老师好,我公司是做园林绿化工程,绿化养护的,请问一下,收到的苗木免税普通发票,可以抵扣增值税吗,老板说可以抵扣9%,比如收到的发票金额是45900,如何做分录?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师 前一个财务关于苗木这块,收到的免税普通发票左上方有自产农产品销售字样的,做账的时候她单独计算了税金,借库存商品 应交税费—进项税,贷 应付账款,没有这个字样的,她就直接 借:库存商品 贷:应付账款了,但是收到的苗木发票是普通发票免税的,我们不是可以抵扣的吗,现在没有抵扣也没有单独把进项税金列出来,我现在要怎么弄
你好,如果是全电发票,他没有备注自产自销的,你没法抵扣增值税呀。
抵扣不了的情况下,只能加税合计一块做了库存商品。
不是全电票
就是纸质的普票,或者是增值税电子发票
勾选平台里面,你看一下有这个发票没有。
一般是什么苗木草坪基地或苗木种植合作社开过来的免税普票
他只要自产自销的都是免税普通发票。
公司的也可以的,还有个人开出来。
我们是一般纳税人,他如果是个人开出来的免税票 我们也能抵扣吗
勾选发票平台有纸质的普通发票或者电子发票,我们是不是就可以勾选抵扣
是的,对的,可以抵扣的。