同学你好 这个是按月扣除的

我单位一员工6月份入职,8月份申报个税,当中有个5000的减除费用,为什么8月份申报6月份个税的时候,个税系统里累计减除费用是10000,为什么不是5000?
申报个税有个员工的累计减除费用为0是什么情况呢?入职时间写的2021年5月1日,现在申报她上个月的个税
8月申报7月所得的6月份工资 然后7月入职了一个新员工 我新增了 申报的时候才想起来申报的76月份工资 然后我把新增人员改成非正常户 下个月改成正常户 现在扣除项目显示中途离职人员不享受累计扣除费用 现在只有5000的累计扣除费用 那么往后发的工资都要预缴个税?这个可以怎么修改吗?
公司新加的员工个税申报的时候,累计减除费用5000减除不了,怎么回事呢?
申报个税的时候,现在申报4月的工资,为什么新入职员工的累计减除费用这里只有5000呢,
老师,这里的面80000平方米,不用换算成8万吗?
转入注册资金和赎回理财产品 两个会计分录怎么写
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
我有一个员工这个月发了56000的奖金,怎么能让他交的个税最少
同学你好 这个没有办法哦
平时这个人工资也就4000块,现在一下交的奖金的个税,今年结束只能员工自己汇算清缴往回退么
是的 要备注这些的
你改成按六万扣除看看可以改吗
改不了6万
打开“综合所得申报”→“收入及减除填写”→“正常工资薪金所得”或“劳务报酬(保险营销员、证券经纪人、其他连续劳务报酬)→右上角“更多操作”→“减除费用扣除确认”→“更新”→“确认”,确认后您重新点击“税款计算”,然后点击“申报表报送”→“发送申报”,会出现读秒的过程,等待读秒完成再查看下申报结果 或者1、上一属期未按照6万扣除:若符合一次性扣除6万政策,可以更正上一属期申报表后,重新点击“税款计算”。若不符合,点击【正常工资薪金所得】-【更多操作】-【减除费用扣除确认】-【选择】-【确认】,将员工“扣除6万减除费用”取消勾选确认后重新点击“税款计算”即可; 2、上一属期按照6万扣除:关闭错误提示,重新点击“税款计算”即可。
按照你的方法,系统弹出这个提示
同学你好 那你就只能按五千扣除 然后再汇算清缴多退少补
谢谢老师
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