你好,那您补充申报个人所得税

老师好,有一个人之前没给他申报个税,但是他的工资从银行账上发了。请问如何处理啊?谢谢!
#提问#老师你好请问之前我在企业所得税汇算清缴的时候做了生物性资产损失,填了损失的表,但是我没有做会计账务处理,所以报表也就没损失,现在税务要来查,我这个要怎么处理?
你好 请问之前做了90万的计提工资,但是还没有做怎么多的个税申报,账务处理还需要如何处理呀?
请问 法定代表人打给公司的钱比较多,应该如何做账呀,之前是放在其他应付,但是现在已经有300多万的其他应付款了,现在应该如何处理比较好呀? 后续还会给公司打款,应又应该如何处理呢?
老师你好,涉及到以前年度的收入修改了申报表及需要补缴的税如何做账务处理?需要做到以前年度还是做在当期
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
目前还没有这么多工资需要发,一般是到年底发
你好。那就先计提,发放次月申报个人所得税
计提是按工资表计提?
不是 我们是建筑公司 每个月员工是支取生活费 年底的时候发工资
那就把生活费按工资。申报个人所得税