借:管理费用
贷:其他应付款-个人
请问员工垫付的费用怎么做分录,还有报销的时候怎么写分录
员工已经垫付了费用,需要报销,金蝶做账,怎么做分录
员工报销代垫的下午茶费用或者是代垫公司买的零食费用要做账分录是什么?
费用报销单,报销员工代垫费用,怎么做分录
老师 采摘开发票大类怎么选
老师,我们公司有个长期股权投资,后面转给别的公司了20万,收到对方公司打款18万,投资收益-2万,这个账务处理怎么做呢,企业所得税汇算清缴报表要怎么填写呢
去税务局更正个税申报表,让我填写情况说明,写了漏申报姓名,和收入金额,没有写社保金额,线下会自动带社保金额吗
员工4月请假没有工资,他个人承担的社保公司先垫付,那就是给他零申报四月的个人所得税吗
没有预收怎么重分类只有应收应付
计提和发放个税的分录怎么写?
你好两个人流水帐是怎么清算的,如我几个月之内转他十万而他又转我8万流水帐是多少?
老师您好,开的团建费,火车票,住宿费可以抵企业所得税嘛
老师有工资怎么,还有社保,住房公积金等,这些怎么算有模板吗
要是注册了一个公司,没有开通税务啥的,平常下个文件用公章的话是不是也不行
有发票,已经付了
企业微信认证费
员工先付,公司再转给员工的,是吧
是的,就是这种
借:其他应付款
贷:银行存款
您看对不对?
是的, 是的,就是这样做的