借银行存款、销售费用、贷、预收账款 借销售费用贷预收账款。
你好老师,客户在办理会员卡时,会赠送一些体验券,请问,这部分体验券该怎么处理才没有税务风险。
会员充值有赠送的是如下处理 1、会员卡充值时, 借:银行存款/库存现金 销售费用/财务费用 贷:预收账款(充值部分+赠送部分) 2、会员在刷卡销费时 借:预收账款 贷:主营业务收入 还是把赠送的作为商业折扣处理?
老师,你好!请问电影放映企业,会员充值200元赠送送2张团体券(团体券可以观影任何不同价格的电影),这个会计账务处理是怎么的?谢谢
老师,你好!请问电影放映企业,会员充值200元赠送送2张团体券(团体券可以观影任何不同价格的电影),这个会计分录是怎样的,在增值税和所得税扣除时怎么处理?谢谢老师
老师,请问一下,我公司为KTV行业,有会员卡充值赠送的业务,例如:会员现金充值1000元,赠送金额为200元,我做分录为 借:库存现金 1000元 销售费用 200元 贷:预收账款 1200元 在会员消费的时候消费了500元, 消费我怎么做分录 不考虑税务问题
老师,仓库放的石灰桶,防潮用的。记入什么科目!
老师好,我想咨询一个问题,就是我公司想聘请保洁团队做开荒保洁,但是由于人家是干完活当天就要结工资,而我司付款流程审批特别慢,根本来不及。现在是由我司的某一个员工个人垫付5万左右。然后由对方给我司开过来发票(税目保洁服务),然后我司走付款流程可以么? 也就是说,我司最后付款流程里付款是给的员工,然后后附上对方公司开的发票。
这些都是红冲和负数发票,这要入账么?我不明白本月开票为什么还是有金额?而且总共开了一张蓝字发票怎么开出那么多红字发票?
利润表里面的税金及附加怎么计算出来的有公式吗?
请问老师收废旧塑料反向开票会计分录
老师你好 固定资产(汽车)清理后 ,应该怎么做分录 这些车卖了253900 记在营业外支出里 原值和累计折旧应该怎么写分录
奶粉的税收编码是什么老师
老师,现在是不是个人提供运输服务的按经营所得来报个税?
应收款40万收不回来,要怎么处理
公户和个人的往来款 账不平怎么办
比如券销售31张100元纸质券转充值,我们实收2600元,电子发券同纸质券数量在系统发券31张100元,等同于发会员卡一样,有的客户到店核销会充值到会员里尚不使用,充值到会员里,直接是充值金额100,100元没有区分充值金额多少,赠送金额多少。不会像发卡一样会有充值金额,赠送金额,这样会导致会员充值与会员余额对不上。另有的客户到店核销是直接消费。这些客户不同次数不同月份来。怎样把这3100元的100元券实收2600元做入金蝶。
借银行存款2600, 销售费用500, 贷预收账款3100