借银行存款、销售费用、贷、预收账款 借销售费用贷预收账款。

你好老师,客户在办理会员卡时,会赠送一些体验券,请问,这部分体验券该怎么处理才没有税务风险。
会员充值有赠送的是如下处理 1、会员卡充值时, 借:银行存款/库存现金 销售费用/财务费用 贷:预收账款(充值部分+赠送部分) 2、会员在刷卡销费时 借:预收账款 贷:主营业务收入 还是把赠送的作为商业折扣处理?
老师,你好!请问电影放映企业,会员充值200元赠送送2张团体券(团体券可以观影任何不同价格的电影),这个会计账务处理是怎么的?谢谢
老师,你好!请问电影放映企业,会员充值200元赠送送2张团体券(团体券可以观影任何不同价格的电影),这个会计分录是怎样的,在增值税和所得税扣除时怎么处理?谢谢老师
老师,请问一下,我公司为KTV行业,有会员卡充值赠送的业务,例如:会员现金充值1000元,赠送金额为200元,我做分录为 借:库存现金 1000元 销售费用 200元 贷:预收账款 1200元 在会员消费的时候消费了500元, 消费我怎么做分录 不考虑税务问题
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
老师,现在劳务派遣公司选择差额征税的税率到底是6还是3呀,刚刚一位老师说是3,但是我看别的视频号讲的又是6,有点懵了
比如券销售31张100元纸质券转充值,我们实收2600元,电子发券同纸质券数量在系统发券31张100元,等同于发会员卡一样,有的客户到店核销会充值到会员里尚不使用,充值到会员里,直接是充值金额100,100元没有区分充值金额多少,赠送金额多少。不会像发卡一样会有充值金额,赠送金额,这样会导致会员充值与会员余额对不上。另有的客户到店核销是直接消费。这些客户不同次数不同月份来。怎样把这3100元的100元券实收2600元做入金蝶。
借银行存款2600, 销售费用500, 贷预收账款3100