借应收账款或是银行存款300 贷,主营业务收入297.03, 应交税费,应交增值税2.97。

你好老师,小规模纳税人作废的增值税普票,怎么做分录呢
老师我们企业是小规模纳税人人这个季度开票超了要交增值税分录怎么做啊
老师,小规模纳税人开了1个点免税的普票,这个免税的增值税这个结转,分录怎么做
老师,我们是小规模纳税人,这个怎么做账做分录呢?开出去的增值税普票?
老师,我们是小规模纳税人,开的超市,这个怎么做分录呢?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
它这是收银台上收到的钱开的发票,怎么做分录
你好,收到了钱,那就是银行存款。借银行存款300贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。
那摘要咋写,这个主营业务收入是多少?4月份的?
你好,19668.44-79.2,按照这个来。也就是后面的19589.24。
分录对吗
可以的,可以这么做的。
不应该是应交税费-应交增值税吗?
那你就选择应交税费,应交增值税这一个。如果选择不了的话,你就用销项。
选不了啊?但是有应交税费-应交增值税-销项税额,但这不是一般纳税人的吗
那你就自己增加一个三级科目,小规模使用,在应交税费、应交增值税后面增加。你选不了应交税费应交增值税,那你只能选一个其他的不是吗?减免税款也是一般纳税人使用的。小规模就一个科目,应交税费,应交增值税。
但是我看财务总监他做的三月份的账是这么做的呀
你好,那他就是没有合适的,他就选择了这一个。但是小规模应该用应交税费,应交增值税,
是不是因为3%减按1%缴税,所以就用了这个科目
和这个没有关系,小规模它就一个科目。
又不是单独减免的2%,即使减免了2%,他也不用这个科目。
那我就不懂了,为啥是
因为他没有一个二级科目,所以只有这一个二级科目能用。
你看下,用这个可以吗
可以的,可以这么做的。