同学你好 这样做可以的

老师,我们自己开的农产品收购发票,面免税的。请问一下一般纳税人木材入库,借原材料37943 应交税费应交增值税进项9% 3414.87 贷应付账款37943 是这样嘛? ; 领用 比如 借生产成本 ; 进项税 贷 原材料 完工做 ;借库存商品贷生产成本 销售借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 结转成本,借主营业务成本 贷库存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
请问老师商砼行业收到一笔房地产行业的房子抵减混凝土款 (对公收到) 借:银行存款 贷:应收账款——房地产 后期又把这笔款作为股东房款转给房地产,股东在房地产那里过户到老板名下,请问后面的分录怎么写呢
老师,请问一下如果房地产公司与建筑施工单位,签订包工包料合同,但是实际操作的时候,一些比如混泥土材料款,又是由房地产公司代施工单位直接打款打在供应商账户上,付给供应商的(供应商写了一张借条给房地产公司,说是此借款可以抵扣供应商与施工单位签订合同的应收账款中抵扣偿还),那这一笔支出该如何记账???
老师,因资金紧张,个人(非公司员工)代付公司的原材料款,是个人扫对方公司星付通的收款码直接付款了。 那现在把款项付给个人,分录可以这样做吗? 借:应付账款—某供应商 贷:银行存款 供应商就是二维码收款的公司,我司经常有业务往来的
我司收到材料不良报废流程未经过待处理财产损益科目,而是借:管理费用-报废 贷:原材料 进项税转出。次月供应商补一批材料给我司,然后我司再反冲上月分录做借管理费用-报废负数 贷进项税转出负数 应付账款 营业外收入。也就是我们通过管理费用过渡,然后和供应商确认索赔金额后冲回管理费用和进项税转出,抵了应付给供应商的货款,差额算到营业外收入里了,这样合理吗?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
其他应付款负的有600多万,现在给他做无票支出还能改吗?
老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面,同时这个屋子也是仓库,有个问题是东西买来之后办入库,有生产组装的一个实物,负责人就是工人,根据单据放进这间屋子里面,但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件,不经过这个人直接就研发人员拿走去用了,去到最后,组装成一个整机的时候,需要销库的时候,又有这些小零部件在里面,根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
小规模纳税人: 应付账款1200元,实际收到库存商品1300元 付款时: 借:应付账款A——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:应付账款B——1300 补付时: 借:应付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
有房产税吗?
同学你好 房子就有房产税
搅拌站不交吧,应该是房地产公司交吧
房产转移所有权交房之后就是搅拌站交
搅拌站和房地产没有办手续直接是供货商过去办的手续
同学你好 没有房产证吗