同学你好 这样做可以的

老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
混凝土这个行业的话,他是一个月跟客户对一次账,客户付多少钱,我们就开多少,有可能这个月打了20万的混凝土,但我只确认了10万的应收账款,我直接借主营业务成本10万贷原材料10万,但我进销存系统导出来的是打20万混凝土所耗用的原材料,而且进销存系统是按照月末一次加权平均法算的,我没有确认收入的10万耗用的原材料放到哪个科目里呀,如果没确认收入的耗用的原材料不做账的话,跟进销存系统又对不上 ,
请问老师商砼行业收到一笔房地产行业的房子抵减混凝土款 (对公收到) 借:银行存款 贷:应收账款——房地产 后期又把这笔款作为股东房款转给房地产,股东在房地产那里过户到老板名下,请问后面的分录怎么写呢
老师,请问一下如果房地产公司与建筑施工单位,签订包工包料合同,但是实际操作的时候,一些比如混泥土材料款,又是由房地产公司代施工单位直接打款打在供应商账户上,付给供应商的(供应商写了一张借条给房地产公司,说是此借款可以抵扣供应商与施工单位签订合同的应收账款中抵扣偿还),那这一笔支出该如何记账???
老师您好,小规模公司上季度印花税实际发生36.66,但税务系统只扣36,现在印花税余额还有0.66元挂账了,也不用交了,这个怎么处理,还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢,怎么处理比较好
请问一月最新报税日期,都报哪些税还有二月
老师,奖金记到应付职工薪酬-福利费,那他只能扣除工资的14%是不是
老师好,就是职工工资的话,我一直是按会计上的所属期来做的,假如说26年1月份发放的是25年12月的工资,那我是在26年1月20号之前申报所属期为2025年12月的工资是这么申报的,那后面才得知说个税是按那个实际发放的时候来算所属期的,那这么一直循环的话,我这个要怎么弄,如果把前期的都更正了也不太可能,因为好几年了。
老师好,公司从今年3月份一直断断续续的购入固定资产,一直没有计提过折旧,现在年底一次性计提折旧会有风险不,如果有风险的话更正之前的账,然后再计提折旧可以不
老师好,发票上注明自产农产品销售的免税发票可以抵扣增值税吗?
老师您好,请问应该贷款到期一般是自动续吗?
老师您好,小规模纳税人减按1%征增值税,我确定收入的时候也是按1%计算的收入,可是在填报申报表时,硬要让我填营业外收入,本来营业外的那部分收已经包含在主营业务收入里了,在填营业外收入的话不是就重复重复缴税了?我现在怎么处理呢?
老师,您好,请问下差旅费一定要有餐费吗
第四季度预交所得税表里,要填已发放的成本费用,这个填全年发放工资吗包括奖金吗
有房产税吗?
同学你好 房子就有房产税
搅拌站不交吧,应该是房地产公司交吧
房产转移所有权交房之后就是搅拌站交
搅拌站和房地产没有办手续直接是供货商过去办的手续
同学你好 没有房产证吗