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老师4月的工资 4月底发的 一个人的 怎么做账务处理啊 还用计提吗 没有社保和公积金

2024-05-07 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-07 17:18

你好,需要计提的哈,

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快账用户7567 追问 2024-05-07 17:21

借:管理费用-工资6000;贷:应付职工薪酬-工资6000;发放时:借:应付职工薪酬:6000;贷:银行存款5900;应交税费个税;100 对吧

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齐红老师 解答 2024-05-07 17:21

你好,是的,是这样做分录的

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你好,需要计提的哈,
2024-05-07
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-07-13
计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
2021-04-15
当年的怎么补不了?你给他提供劳动合同工资表也不行吗?
2023-05-26
你好,缴纳的分录是 借:应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 
2021-06-07
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