
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
请问,现在要叫供应商某种商品开进项票,他问我们开多少数量和金额,我是不是按这种商品12月暂估数量和金额+1月已开的数量和金额-1月已取得的进项数量金额后剩余的来叫供应商开?
请问,我们转了钱给供应商,要他们开某种商品进项票。现在他问我们要开多少数量和金额,我是不是根据上月暂估和上月已开销项的数量来定?
请问,我现在想预估5月每种商品要开多少进项回来,我是不是按去年每种商品开票数量,然后4月有的商品要暂估的,毛利率大概20%左右,就用去年每种商品开票金额*毛利率预估?
老师,我们有个公司以前的账目所有的财务资料都没了,后期是不是不要动这个公司,不要开销售发票了,费用发票了,就一直按照前面的数据不动的申报就行,如果开了取了发票就得做账,但是没有之前的数据,但是税务局报表是有数据的,这样我根本没法怎么加减,很容易报错是不是?是不是最好以后这家公司不动最好?
老师一般出了清算组公告信息之后还要多久才能算是彻底注销。
请问我的商品如果再6月扣存货帐.但是7月1号财报关. 会计分录如核录入.如核录"在途"
老师你好,压铸机上螺母金额是5300元/根,请问老师计入什么科目?急急
老师我之前无开票收入增值税收入申报里面多报了2260.44但是凭证里面收入没有,现在比对收入有差额和增值税收入,查了2260.44我怎么做分录做平我不更正申报了直接多记收入2260.44
2017年到现在,公户都有流水,扣法人社保,但是没有做过账,没有凭证,今年有一笔收入30多万,分了两个季度,开了发票,接下来申报所得税,账务流程怎么走?
服务费这种合同原件一般入账还是留存保管复印件入账
老师,您好,请问下ERP如果上线成功,可以要求给奖金吗,之前老板说过的
第一季度小规模申报了一个未开票收入,第二季度补开了,但第二季度申报表需要强制比对,因为申报金额与开票金额不一致,我们第二季度是直接多报补开那部分(自愿多缴税)风险低还是强制比对风险低
老师,驾校暑期旺季,报名学员太多,原有教练带教不过来,请人兼职带教 1、兼职人员是否可以自行到税务局申请开票给驾校,要交什么税 2、是否可以驾校代替教练员到税务局系统申请开票 3、驾校在代扣代缴教练员个人所得税,是否可以按照连续劳务方式申报,如果不行的话按什么方式申报