你好,那个不需要做纳税调整的了
老师早上好,我有个问题不理解,例如全年工资5万元,平时做账时计提工资:J:管理费用~工资,D:应付职工薪酬,支付时:亅:应付职工薪酬,D:银行存款,在年度汇算清缴时,期间费用填写职工薪酬是不是也要填写上全年工资5万,因为明细表中管理费用有计提部分的5万
应付职工薪酬纳税调整明细表,问下就是当年应付职工薪酬的贷方计提的,在下年才发放。是只要在汇算之前付完,账载金额和税收金额可以保持一致吗。也就是2021年的工资在2022年4,5月才发完,只要在2022年5月31日之前发完就可以不用调整,过了5月汇算之后还没发完才调整吗,但是做账压月发工资都是如果跨年的都是做到2022年的汇算2021年的工资不影响吗
汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表中的账载金额是应付职工薪酬贷方累计吗?但是我2022年1月补计提了2021年12月的5万工资,在做2021年汇算清缴已经调整过了。2022年汇算清缴账载金额包不包括这个5万?
老师,去年12月计提了农民工工资,现在也支付了。汇算清缴时申报财务报表,应付职工薪酬有余额,这个需不需要调
2023年计提20万的工资,实际2023年支付了10万,另外10万是在2024年1月支付,当时2023年个税系统只报了10万工资,1月份支付的10万我2月份报个税,那我如果汇算清缴职工薪酬那个表填20万,不就是个税系统与所得税汇算不一致吗
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
那汇算时财务年报要调整吗?
不需要调整年度报表的