发放的时候直接就借方冲销了呀,您还要怎么冲销呢?

老师您好,我们公司工资做账是实际支付时一起计提发放做进去,现在做三月份账要按照权责发生制计提三月份工资,这样1-3月就计提了四个月工资,可以将一月份计提发放的12月份工资冲销掉吗
老师,我22年12计提的工资,四金忘了冲销,因为23年一月发工资时做了发放同时结转分录,那22年12月这笔就多出来了。然后现在要重新,分录是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润,老师这是减少费用,增加利润对吧,那我需要考虑所得税分录吗,我们去年亏损1000多万,然后这笔调整工资计提是100多万
老师,我去年12月的计提工资,今年1月因为发工资时做了发放和结转分录,去年12月的这笔计提多余了,需要冲销掉,但是今年一月忘了冲销,,现在12月需要冲销,直接重新管理费用可以吗,还是要通过以前年度损益调整科目
老师,您好,12月账期,已计提12月的工资,但全年一次性奖金我忘记计提了,是在1月15号发放的,可以在2024年1月计提并发放,做2笔分录吗
老师好 去年12月 做了一笔 借管理费用 贷应付职工薪酬 金额为负数的分录 我在我现在能直接做分录冲销吗
老师好 商品入库 借 库存商品 贷 人工 间接费用 直接材料 水电费要做到凭证里面吗
老师,从外面采购水果送给客户会计分录应该怎么写呢?
年度工资缴费是有社保才申报吗
加工费,合同签的是13个点的,发票的话要怎么开?
老师。个体户有两家。汇算清缴需要怎么操作呢
老师好,资产总额超5000万了适合什么会计制度或者会计准则呢
请问老师,现在我们为员工支付的宿舍租金,水电没有发票可以税前扣除吗?
老师截止到我们25.12月,法人和股东都欠公司钱未还清(其他应收款-法人/股东),,现在已经26年了,那要是现在26年股东还一部分公司款,还管用吗?不是年底不还完公司钱会交20%的个税吗?
老师,前年有一个月公司社保单位部分没有计提我现在做账务调整,借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬-社保,还需要其他税务调整吗?具体怎么做啊?
#提问#请问老师年度奖金跟工资计提一样?做工资里行吗?按工资报个税,谢谢
老师,我们一直是发放,结转,平的,去年12月份为了利润为负,所以做了计提,所以这个计提要冲销
意思是你虚假计提了工资?那么要先在1月做调整分录,然后修改上年的报表,做汇算
12月份并没有虚假计提呀,就是应该计提的,一月份发放应该就可以了,但我做了发放结转,所以要冲计提
那个你冲销1月做错的分录就是了哈
还有个问题,计提当时是估的,数字不准,发放和结转是匹配的,平的,我不能冲12月份的计提吗
你在1月直接把差额调整计入利润分配
老师,为什么不能红冲去年12月份的计提呢,那个我凭证复制过来做红字是最快的,今年一月份缴纳的数和计提的数有差额,我觉得麻烦
可以按你的思路做,只是差额不能计入今年的费用
老师,那我红冲的时候,费用那一块放入以前年度损益调整可行,我知道,你的意思是汇算清缴已经结束了
暂估差额就是计入以前年度损益调整