发放的时候直接就借方冲销了呀,您还要怎么冲销呢?

老师您好,我们公司工资做账是实际支付时一起计提发放做进去,现在做三月份账要按照权责发生制计提三月份工资,这样1-3月就计提了四个月工资,可以将一月份计提发放的12月份工资冲销掉吗
老师,我22年12计提的工资,四金忘了冲销,因为23年一月发工资时做了发放同时结转分录,那22年12月这笔就多出来了。然后现在要重新,分录是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润,老师这是减少费用,增加利润对吧,那我需要考虑所得税分录吗,我们去年亏损1000多万,然后这笔调整工资计提是100多万
老师,我去年12月的计提工资,今年1月因为发工资时做了发放和结转分录,去年12月的这笔计提多余了,需要冲销掉,但是今年一月忘了冲销,,现在12月需要冲销,直接重新管理费用可以吗,还是要通过以前年度损益调整科目
老师,您好,12月账期,已计提12月的工资,但全年一次性奖金我忘记计提了,是在1月15号发放的,可以在2024年1月计提并发放,做2笔分录吗
老师好 去年12月 做了一笔 借管理费用 贷应付职工薪酬 金额为负数的分录 我在我现在能直接做分录冲销吗
老师您好,我们有个客户,要我们开普票。那我们是一般纳税人开普票也是13个点,我们也是正常交税是吗?但是对客户来说是不是就喜欢小规模的普票,成本会便宜点,其余还有影响吗
老师好!职工工资每月六七千,每月扣个税,汇算清缴再退回个人账户,职工不满意,说人家开一万二三的都不扣个税!这个职工有父母有孩子有社保。是不是做账方式错了
固定资产没建完之前放“在建工程”那长期待摊费用没归集完之前我放哪里? 文文老师不要接
您好老师,我公司是建筑劳务公司,挂靠我公司的开票金额是188800,我公司开出的增值税发票是9个点儿,管理费2个点,老师。我应该怎么计算出需要挂靠方提供的进项票,收对方多少税点
你好老师小规模纳税人经营停车场开车去锡盟安全培训路上加油费 过路费 住宿费 餐费会计分录怎么做
你好老师小规模纳税人经营停车场安全培训拍照片和复印照片会计分录怎么做
老师小规模生产企业生产出的成品变成了废品,这时在外面用废品低加工费二次加工成原材料,老师这废品加工成的原材料比正常购的这种原材料每吨价位高出好多,要怎么办
请问工地在项目地租赁了办公场地的话,年租赁费:43800元,房东不帮忙代开发票的话,那么这部分租赁费在年度所得税要怎么扣除。
线上收入(抖音,美团,小程序)怎么做账
企业出口香港蔬菜,找第三方报关公司报关,企业需要将出口货物的总价值开票给报关公司吗?香港的货款也要经过报关公司吗?
老师,我们一直是发放,结转,平的,去年12月份为了利润为负,所以做了计提,所以这个计提要冲销
意思是你虚假计提了工资?那么要先在1月做调整分录,然后修改上年的报表,做汇算
12月份并没有虚假计提呀,就是应该计提的,一月份发放应该就可以了,但我做了发放结转,所以要冲计提
那个你冲销1月做错的分录就是了哈
还有个问题,计提当时是估的,数字不准,发放和结转是匹配的,平的,我不能冲12月份的计提吗
你在1月直接把差额调整计入利润分配
老师,为什么不能红冲去年12月份的计提呢,那个我凭证复制过来做红字是最快的,今年一月份缴纳的数和计提的数有差额,我觉得麻烦
可以按你的思路做,只是差额不能计入今年的费用
老师,那我红冲的时候,费用那一块放入以前年度损益调整可行,我知道,你的意思是汇算清缴已经结束了
暂估差额就是计入以前年度损益调整