发放的时候直接就借方冲销了呀,您还要怎么冲销呢?
老师您好,我们公司工资做账是实际支付时一起计提发放做进去,现在做三月份账要按照权责发生制计提三月份工资,这样1-3月就计提了四个月工资,可以将一月份计提发放的12月份工资冲销掉吗
老师,我22年12计提的工资,四金忘了冲销,因为23年一月发工资时做了发放同时结转分录,那22年12月这笔就多出来了。然后现在要重新,分录是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润,老师这是减少费用,增加利润对吧,那我需要考虑所得税分录吗,我们去年亏损1000多万,然后这笔调整工资计提是100多万
老师,我去年12月的计提工资,今年1月因为发工资时做了发放和结转分录,去年12月的这笔计提多余了,需要冲销掉,但是今年一月忘了冲销,,现在12月需要冲销,直接重新管理费用可以吗,还是要通过以前年度损益调整科目
老师,您好,12月账期,已计提12月的工资,但全年一次性奖金我忘记计提了,是在1月15号发放的,可以在2024年1月计提并发放,做2笔分录吗
老师好 去年12月 做了一笔 借管理费用 贷应付职工薪酬 金额为负数的分录 我在我现在能直接做分录冲销吗
您好老师,去科技推广和应用服务业面试应该注意的相关重点知识是什么?
甲方以房子抵债应收款300万,但房子挂到股东名下了,两个月后被股东卖了200万, 这个怎么做分录,如何做账,税务认可吗
正常经营中的商贸公司,出纳岗一直是亲戚操作,想规范一下出纳岗。要帮忙要一下出纳岗的工作章程?
一般纳税人,豆制品那些是几个点的税?
老师,这个期权C不是空头,是卖出吗?为什么期权C到期日价值是15,而不是0。股价下跌时,期权C的到期日价值是0?
税务登记证是什么老师
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,是啊,我接了这个工作都默认我是成本会计了。我觉得全盘就是这么想,让我把这个月入库的成品我BOm算出来实际耗用多少材料。因为她结转是占比的嘛,老师看下我最后一次邮箱发的,我里面发了占比表和科目余额表。
怎样设置重复项会提示呢
采购单可以作为合同依据吗,只有采购单,没有合同,开专票是可以的不做合同吗
老师你好,请问长期偿债能力是越高越好还是越低越好,短期偿债呢
老师,我们一直是发放,结转,平的,去年12月份为了利润为负,所以做了计提,所以这个计提要冲销
意思是你虚假计提了工资?那么要先在1月做调整分录,然后修改上年的报表,做汇算
12月份并没有虚假计提呀,就是应该计提的,一月份发放应该就可以了,但我做了发放结转,所以要冲计提
那个你冲销1月做错的分录就是了哈
还有个问题,计提当时是估的,数字不准,发放和结转是匹配的,平的,我不能冲12月份的计提吗
你在1月直接把差额调整计入利润分配
老师,为什么不能红冲去年12月份的计提呢,那个我凭证复制过来做红字是最快的,今年一月份缴纳的数和计提的数有差额,我觉得麻烦
可以按你的思路做,只是差额不能计入今年的费用
老师,那我红冲的时候,费用那一块放入以前年度损益调整可行,我知道,你的意思是汇算清缴已经结束了
暂估差额就是计入以前年度损益调整