您好,购进农产品用于招待,不能抵扣进项税,申报的时候不能计算抵扣。

请问一下 我司是商业零售类小规模纳税人,现在从一般纳税人农业公司收购初级农产品(对方公司也是收购的,没有自产自销,做蔬菜流通环节免征增值税),对方开普票给我们,我们再销售给其他公司,那么我们开具的发票应该是几个点?对方能抵扣进项税吗?
老师你好,我企业是蜂蜡生产企业,出口内销,我采购的一些原材料比如虫白蜡是开具的免税普票,请问可以计算抵扣吗?还是不能抵扣就是普通普票处理?那这样我开出去13%的,进项低税负不就高吗?虫白蜡是否属于农产品?
老师好,我公司是商贸公司,经营业务是购入藜麦然后回来整理后压成压缩小包销售出去,从农民手里购入自产自销的藜麦,然后收到农民代开的免税普通发票,我就采用的计算抵扣,按买价的9%计算扣除,税务现在查账说我这种算法不对,说是应该应用核定扣除计算方法计算,我觉的我们企业不属于试点扣除试点范围企业吧,因为购入农产品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
老师,一般纳税人的向农户收购产品,怎么做开具发票进项抵扣和做会计分录呀,比如向农户收购鱼产品50万,怎么分录和开具发票,麻烦老师详细指导一下哈?老师,那开具收购发票是按我实际支付的50万开具是是吧?,税率:免税。会计分录:借:库存商品~鱼产品500000借:应交税费~进项税额45000贷:银行存款545000申报增值税时,抵扣表是按收购发票开具的50填写抵扣是吧(500000x9%=抵扣进项税额)老师,麻烦看一下,分录和申报是不是这样,对吗?
老师,一般纳税人的向农户收购产品,怎么做开具发票进项抵扣和做会计分录呀,比如向农户收购鱼产品50万,怎么分录和开具发票,麻烦老师详细指导一下哈?老师,那开具收购发票是按我实际支付的50万开具是是吧?,税率:免税。会计分录:借:库存商品~鱼产品455000借:应交税费~进项税额45000贷:银行存款500000申报增值税时,抵扣表是按收购发票开具的50填写抵扣是吧(500000x9%=抵扣进项税额)老师,麻烦看一下,分录和申报是不是这样,对吗?开票是不是这样?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗