您好,这个的话,是开票的,税负率大概是2.5%的

某市酒业有限公司主要生产粮食白酒,采用投入产出法计算农产品进项税额,2022年三月农产品的购进及消耗如下表所示,请计算当期允许抵扣的农产品进项税额,将答案填入表中。
屠宰行业在填列农产品进项税时 当期销售数量大于当期购入数量是可以填列的吗? 因为同时满足免税农产品! 那么用农产品政策时进项可以等于或大于销账吗?
老师好,我们是白酒企业,需要购进农产品为原料生产产品,增值税进项抵扣用的是投入产出法。但在计算税额进行申报时,申报的当期采购数量和单价是按发票到了的计算,还是领料当期按已经到票的数量和金额计算呢?
农产品收购企业:投入产出发计算抵扣进项税额,其中的期初库存数量、当期购进数量是和账上一致的吗
农产品收购投入产出法核定农产品增值税进项税额,当期购进数量是当期入库的还是开票的?还需要算税负吗?税负是多少?
老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税(是还是否)?还有我只看到税率3%没有1%
请问老师,物业公司购买垃圾袋要交印花税吗
老师你好,我们是生产型的企业,外购的产品出口,按政策是不是应该按照内销处理?
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
是按税负去控制开票吗?企业所得税税负又是多少?
销售开票和农产品都是我公司自己开
还有税务申报的时候有个期初库存农产品数量和买价怎么确认?当期买价是个最高价吗?
嗯对,按照税负率来,所得税大概1个点
税务申报那个是平均价格
是的,但是在下期申报的时候,又要填一个期初的数量和买价,期初的数量和买价如何确定?
只能根据上一个期间的平均价格来的,这个