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老师,我想问一下超市会计在做联营扣点商户时的账务处理

2024-05-08 23:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-08 23:09

你好,哪块有疑问的呀

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快账用户4701 追问 2024-05-08 23:12

就是对于联营扣点商户,我们的主营业务收入应该是扣点部分,我一直觉得应该是扣点部分给供应商开发票,超市收到的收入做应付账款,但问了其他超市都说是供应商按照卖掉货物扣除扣点部分开票来做账,又说联营商品不入库,我就不太明白了

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齐红老师 解答 2024-05-08 23:17

你好,客户会问你要全额发票,你开出去1000就是你的收入呀,开了发票就是你的全额收入呀,要不电子税务局会申报不了,收入肯定是要做1000的

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快账用户4701 追问 2024-05-09 00:22

但咨询了很多超市相关财务人员都说是按照扣点后的金额开票的

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齐红老师 解答 2024-05-09 07:36

你好,那他们管理是比较乱的,你想一下,你去大商场买东西了,如果需要发票,肯定是我付多少钱,你商场就需要给我开多少钱,

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齐红老师 解答 2024-05-09 07:41

加油,等你的好评哦

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你好,哪块有疑问的呀
2024-05-08
您好,借:应付账款--联营商 贷:主营业务收入(扣点及费用) 贷:银行存款 2000
2024-05-20
1.借:库存商品 贷:应付账款
2023-04-21
收到供应商销货款 借:现金等 贷:应付账款--XX供应商销货款 月底除去扣点及费用返给供应商时 借:应付账款--XX供应商销货款 贷:主营业务收入(扣点及费用) 贷:银行存款等
2024-05-18
您好,不对 收到代销货物时; 借:受托代销商品  40  贷:代销商品款 40 实际销售商品时: 借:银行存款  40 贷:应付账款  40/1.13 应交税费——应交增值税(销项税额) 10/1.13*13% 交付代销清单时时,委托方开具发票: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 10/1.13*13%  贷:应付账款  10/1.13*13% 同时,结转代销商品款: 借:代销商品款  40 贷:受托代销商品  40 以收取手续费方式结算的,受托方给采购方开具发票,受托方将代销清单给委托方时,委托方给受托方开具发票,所以,受托方确认的销项税额等于取得的进项税额,代销应纳税额为0 支付货款并结算代销手续费: 借:应付账款  40-38 贷:主营业务收入/其他业务收入 2/1.06 应交税费——应交增值税(销项税额)2/1.06*6%
2024-06-10
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