你好,那这个钱是用在哪里了?他自己使用还是用的企业上?

#提问#公司挂靠我公司资质,打款到老板私户老板再转入公户购买材料, 做账借银行存款,贷其他应付款, 材料票到:做借原材料,贷:银行存款, 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了, 做领用借:生产成本,贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做:借银行存款 贷:主营收入 收到的钱付给老板做:借其他应付,贷:银行存款,这个流程好复杂,钱转去转来,请问挂靠有更简单的办法么,比如对方购买材料的钱直接转公户
老师,我们之前的几个股东合作开餐饮店,后来亏损严重,原来的5个股东,已经有2个股东退出了,现在问题是:报表上还挂了退出的这2个股东,其他应付款贷方50万,这个怎么消账,这个钱其实是他们之前转进来给员工付工资以及货款的,现在怎么做平
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
这是一家我新入职的单位,接手后发现,股东名下的其他应收挂了700多万,我差了发现主要原因是之前会计把未实缴的注册资金做成了一共金额是950万 借:实收资本 贷:其他应收账款——股东 从2017年到2023年这期间股东也陆续转了一些钱到对公户,但是现在还有700多万未冲完,现在需要更正过来吗
老师,我们公司设置了一个会计科目是其他货币资金-在途资金,是因为我们的销售款都是今天收款第二天银行才到账,所以呀会有这个过渡科目,然后现在是其他货币资金-在途资金贷方出现了金额,我查了去年和今年的账都没有做错,是前几年的账有错,我也是今年才接受的账,想问一下老师,现在不够时间去慢慢查以前的错误,有什么办法先把这个季度的报表先做好了吗?
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
大部分是自己用了,也有用在企业上
你好,他自己用了这一部分,能不能收回来?收不回来的话,直接做分红就行。有限公司需要交20%的个税。
借,利润分配应付利润。贷,应付利润。借,应付利润。贷,其他应收款、应交税费,个税。借,利润分配未分配利润。贷,利润分配应付利润。然后用在企业上的,他有支付的证明吗?
是不是也可以不交税,慢慢用工资和奖金还进去?有些零散的支出有开票,比如,餐费,交通费,运输费啥的
你好,年底就得处理完毕,他能处理完毕吗?
没有处理,好几年了一直挂账,越来越多
你好,那是不正规的做法
是啊,担心被查,所以想问下老师,有什么方法可以把这额度降下来
做工资能降低多少?能降低一大半吧。