你好,如果是提前支付的,是充值的,选第二个,如果是消费了的话,选第一个。

#提问#请问老师代收的天然气费和公维原来在个人户,现在一笔转物业公账了,能否这样做账务,借其他应收款-王,贷其他应付款-天然气,公维,借银行存款,贷其他应收款-王
上月2号我们充燃气费,刘员工先垫了2万,上月18号打给员工,我做账,第一种借:预付账款-燃气公司,贷:其他应付款-刘,借:其他应付款-刘,贷:银行存款,第二种:借:预付账款-燃气公司,贷:银行存款,请问这2种选择哪个
分公司帮总公司收款,借银行存款,贷什么。总公司和分公司是一起做账,然后单独踢出来做账。如,总公司预付款,借.预付账款 1500 贷.银行存款 1500 后来发生费用和退回 借.管理费用 1000 银行存款 500 贷.预付账款 1500。 请问分公司 借银行存款500 贷方是什么
老师,电费怎么做账,是借管理费用-水电费 贷银行存款-**** 还是借应付账款-公司 贷银行存款
请问对公付油费,付到天然气公司。我根据付款流水怎么做账呢。是做借:销售费用—油费,贷:银行存款。还是做借:应付账款—天然气公司,贷:银行存款呢?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
提前充值的,充到对方账户,然后拿公司油卡去分
意思,后面给我们来了发票就做,借:销售费用,贷:应付账款?
万一没开发票呢。后面怎么做到销售费用去呢?
借应付账款,贷银行存款。你消费了之后,借销售费用,贷应付账款。
正在消费,我就直接做两笔分录比较好噶?
对的是的,是这么做的。
好的,谢谢!我之前都是做的借应付账款—天然气公司,贷:银行存款,没有做到费用上去
那你现在有消费的吗?如果已经消费了,你正常做费用就行。
有消费。这次都是消费后充的,销售员每个月分配油费在消费
必须要做借应付账款吗。可不可以就只做一笔。借:销售费用。贷:存款呢?
你好,你当月消费了,可以当月没有消费就不行
不明白呢
你好,就是你只充值没有消费,做不了销售费用。
好吧,在消费。充值了就在消费
那你最好还是分开。
在消费,我就可以直接做成销售费用噶
可以的可以的可以的。
这个是借:其他应付账比较好,还是借:应付账款比较好
你好,费用相关的其他应收款或者其他应付款。
那我1月做的借:应付账款—石油公司,可以现在做在4月账上。借:销售费用。贷:应付账款—石油公司吗?就是1月费用做在4月
可以的可以的可以的可以的可以的。