你好 是不是前面已记费用了 没有付款 看一下记录

老师,付物业房租物业费的时候,是做:借:应付账款,贷:银行存款,收到发票,做:借:管理费用,贷应付账款吗?
借:预付账款贷:银行存款借:管理费用应交税费—应交增值税贷:预付账款上面这两个分录应该填制两张银行付款凭证对吗
老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
请问代账公司做凭证支付物业费的分录,借应付账款,贷银行存款对吗,我怎么记得是借管理费用呢
管理部门使用的,对公支付给酒店的费用,分录是这样的吗? 借:管理费用-业务招待费 贷:应付账款-酒店 借:应付账款-酒店 贷:银行存款
老师您好,员工提成暂扣个税,该怎么做分录,支付工资的时候,这个员工还要再计算个税
做股权转让税务局查账,只提供凭证吗,是否需要提供总账和明细账
做内账,企业里前期筹备期积累了2个月账没做,导致现在做账积累的这些原始凭证缺少,怎样更好的解决处理这些没有原始凭证问题?如果当前一一去补开,有的最初没有开具凭证,还有付给个人的,也没有凭证,工作量是很大的,且时间周期长,不好联系到付给个人的。
老师,我在申报企业所得税的后有几百的税款,但是我想等到下个季度回来票在交,请问我怎么做
老师,请问出纳要不要做现金流分类,如果需要做请问比较好的分类是什么?
老师,请问企业所得税应付职工薪酬中“实际支付给职工的应付职工薪酬”包不包括代扣代缴的个税和社保?
各类资产的摊销折旧在开始时间上有什么规定
老师,你好。代理事务所,工作内容简单吗?具体做什么呢? 可以详细说说?
公司账户现在没钱,小李不是公司人员,代付了税款,可以直接记账其他应付款——小陈吗,因为小陈是公司员工,不出委托付款说明可以吗 。到时公司账户有钱了把钱转给小陈,小陈自己转给小李
研发人员出差报销不及时,对应的RD结束了才能报销,那对应的费用是不是只能放入管理费用?
好的我看看,另外采购已付款,未收票的分录是,借应付账款,贷银行存款,这个对吗
你好 不是 是借成本费用,贷应付 /银行
如果是采购货物,具体怎么写分录呢
你好借库存,贷银行 等
好的谢谢
客气问题解决,请好评。