咨询
Q

汇算清缴费用怎么做分录 ,已经付钱还没收到发票

2024-05-09 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-09 15:11

你好,您指的是费用跨年入账吗?

头像
快账用户8064 追问 2024-05-09 15:12

现在不是做23年汇算清缴嘛

头像
齐红老师 解答 2024-05-09 15:12

对,汇算清缴没有发票需要纳税调整

头像
快账用户8064 追问 2024-05-09 15:13

现在24年 请审计做23年汇算清缴 4月已经付钱 5月收到发票 怎么入账处理啥分录

头像
齐红老师 解答 2024-05-09 15:15

这个发票之前有暂估入账吗?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,您指的是费用跨年入账吗?
2024-05-09
去年的费用发票,直接做到今年,做为今年的损益
2022-05-16
借管理费用 贷其他应付款,
2021-01-26
你好,这个具体的是什么费用的 汇算期交之前收到上一年的费用的发票可以抵扣所得税的 去年做了吗?
2023-01-10
你好,同学,可以先红冲暂估的费用,然后按发票金额做账。 借:管理费用等(红字) 贷:应付账款(红字) 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2024-11-23
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×