你好调增了,如果补税就写交所得税的分录就行了,调表不调账的。
老师汇算清缴票没来够,纳税调增了,已经交税了。那这个暂估的30万,我要怎么做分录?
老师汇算清缴票没来够,纳税调增了,已经交税了。那这个暂估的30万,我要怎么做分录?
去年暂估费用,今年不来票了,汇算清缴做纳税调增,那我账上暂估费用怎么做分录呢
老师 22年暂估的费用 在汇算清缴的时候发票没回来 汇算时报表做了调增 那么22年做的那笔暂估费用的分录要怎么处理呢?
老师,我们暂估的费用没来发票,已经汇算清缴纳税调增了,怎么做分录
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
你好老师,跨境电商公司刷单返还对方垫付的本金时,需要原路退回吗?可以把刷的本金合在一起转给他们指定的人吗
老师,以前年度开具发票,一直没到账,对方公司已经注销,这笔账务怎么处理(确定货款已经收不回)
老师,凭票抵扣的国内旅客运输服务——取得的增值税普通发票(滴滴发票),请问是在申报的时候计算填列,还是和通行费一样可以在抵扣平台获取? 而且这种滴滴发票是必须出差期间的才可以抵扣么?还是我们平时外出打车的电子普票也可以抵扣?
我们单生暂估是借:费用 贷:其他应付款,这样一直挂着吗
好,如果咱这个其他应付款没有付,没有付款就一直挂着。
然后等要付款的时候付款了,再做付款的分录就行了。
这个款不付了,发票来不了
你好,发票来不了,咱汇算清缴已经调整了。 如果钱不用支付了,就转到营业外收入就行了。借其他应付款贷营业外收入。
但是,不还得重新再交一遍税啊
营业外收入增加了
营业外收入需要交企业所得税应该是两笔业务,第1笔是汇算清缴,没有发票的调整交所得税。 二笔是咱这笔,其他应付款不用付了,转到营业外收入,这笔收入才交的所得税是两笔不同的业务。
但是我的发票没有来啊,相当于这个业务没有成立,他都没给我发票,这个其他应付按理说是不存咋的,这样不就重复交税了
你好,咱们真实发生的业务没有来,发票也要正常做账的,只是汇算清缴做纳税调整就行了。 后前面已经给你回复了,第1个是所得税没有发票的调整,第2个是咱们这笔往来不用付款,转到营业外收入才交所得税,这两笔都要交所得税,并不是重复交税。
我还是不明白,总觉得是重复的
你好 没有 是二个业务 建议再看下上面回复