你好,你已经进项转出了的话,你再次开红字信息表还会进项转出的。
老师我们已经认证的发票,现在要退货,我们提供了红字信息表,对方还要开负数发票才可以做进项税额转出是吗
我们是购买方,收到了发票,做了抵扣,但是发票错误了,现在我们需要开红字信息表给销售方 ,然后销售方给我们开负数发票还有正确的发票吗?
老师,问一下,我们开出去的发票对方已经认证了,如果这个票要退回来,对方开红字信息表审核通过后,我们还没有给他们开出负数发票,那这样他们也算本月内的进项转出吗?就是只是他申请红字信息表,我们还没有开负数发票给他的情况下
老师,我们开出去的发票,对方已经认证了,现在发票开错需要红冲,对方已经开具红字信息表,但是我们没有开红字发票,这种情况下还是按之前开错发票计算吗?
老师好,我们是销售方,购买方给我们开了一张红字信息表,已经抵扣了,但我们这边给撤销了,请问是要联系购买方重新开红字信息表,然后我们这边重开负数发票吗?之前的那张负数发票需要处理吗?因为是上季度开的,我们已经申报过上季度的税了,还想问一下对报税有影响吗?
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
那是不是存在重复进项转出呢
对的是的,是这个意思的。
那要怎么办呢?我才能成功开出来并解决这个问题呢
好,你修改之前的进项转出,先不要转出。
如何修改呢?那是2021年认证转出的发票了。你的意思的是现在还是可以针对那张发票开红字信息表,只是本月有其他进项转出的金额那一栏, 减去相应的金额可以吗?
你好,带着纸质的申报表公章去税务局把之前的进项转出改成0。
这么麻烦啊?没有其他办法吗
税务局,我要查询续费申报及缴纳里面,你看下有更正或者作废申报吧
不能以我说的那个方式吗?比如本月我其他发票认证了,本月免税进项转出是10000,由于开红字信息表的进项转出是1000,那我在免税进项转出那里就填10000-10009000(原来退货的那个发票认证的进项我也是在免税转出那里填的,现在本月直接扣减1000)可以吗?
不可以的,这个不能这么做。