你好,你已经进项转出了的话,你再次开红字信息表还会进项转出的。
老师我们已经认证的发票,现在要退货,我们提供了红字信息表,对方还要开负数发票才可以做进项税额转出是吗
我们是购买方,收到了发票,做了抵扣,但是发票错误了,现在我们需要开红字信息表给销售方 ,然后销售方给我们开负数发票还有正确的发票吗?
老师,问一下,我们开出去的发票对方已经认证了,如果这个票要退回来,对方开红字信息表审核通过后,我们还没有给他们开出负数发票,那这样他们也算本月内的进项转出吗?就是只是他申请红字信息表,我们还没有开负数发票给他的情况下
老师,我们开出去的发票,对方已经认证了,现在发票开错需要红冲,对方已经开具红字信息表,但是我们没有开红字发票,这种情况下还是按之前开错发票计算吗?
老师好,我们是销售方,购买方给我们开了一张红字信息表,已经抵扣了,但我们这边给撤销了,请问是要联系购买方重新开红字信息表,然后我们这边重开负数发票吗?之前的那张负数发票需要处理吗?因为是上季度开的,我们已经申报过上季度的税了,还想问一下对报税有影响吗?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
那是不是存在重复进项转出呢
对的是的,是这个意思的。
那要怎么办呢?我才能成功开出来并解决这个问题呢
好,你修改之前的进项转出,先不要转出。
如何修改呢?那是2021年认证转出的发票了。你的意思的是现在还是可以针对那张发票开红字信息表,只是本月有其他进项转出的金额那一栏, 减去相应的金额可以吗?
你好,带着纸质的申报表公章去税务局把之前的进项转出改成0。
这么麻烦啊?没有其他办法吗
税务局,我要查询续费申报及缴纳里面,你看下有更正或者作废申报吧
不能以我说的那个方式吗?比如本月我其他发票认证了,本月免税进项转出是10000,由于开红字信息表的进项转出是1000,那我在免税进项转出那里就填10000-10009000(原来退货的那个发票认证的进项我也是在免税转出那里填的,现在本月直接扣减1000)可以吗?
不可以的,这个不能这么做。