你好,这个没事,你给他交社保公积金的时候,借,管理费用,社保,公积金,其他应收款,社保,公积金贷,银行存款。 然后再收回来,借银行存款,贷,其他应收款。

员工6月份离职的,然后7月份还给他交了1000块钱的社保和公积金,这1000块钱是需要从他6月份的工资扣回来的,该怎么做账
老师,员工离职买了一月的社保,他后来去了新单位要买一月份的,就到原单位社保局办理了退费,我做账的时候,其他应付款社保费就多了几百块钱,这部分钱不打算 退给她个人的话,怎么账务处理呢?
一个员工离职了,5月份还给他买了社保和公积金,做账挂哪个科目呢,如果5月应发工资为0的话
两个员工离职,4月个税未申报,工资不发,但是老板给他们缴纳了社保,个人社保部分是804.72,这个要怎么做账呢?
老师,员工做了半个月离职了,他的工资没有发放,用来抵扣交社保的钱,怎么做帐
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放