你好,你没有取得发票,你就做了应交税金吗?

直接用于出售(不高于受托方计税价) (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资 请问原材料怎么平账 是受托厂家开票后进委托加工物资账户里吗
直接用于出售(不高于受托方计税价) (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资 请问原材料怎么平账 是受托厂家开票后材料和加工费都进委托加工物资账户里吗 不平账怎么结账,原材料一直挂账吗,感觉不对
委托加工物资 每月记着委托加工费 借 委托加工物资 应交税金 贷:应付帐款。那取得委托加工发票分录如何做?取得发票后付委托加工费。分录如何做?
老师,我们委托加工的物资没有入库,可以做两个分录,1.借:委托加工物资,贷:应付账款,2.借:其他业务成本,贷:委托加工物资?
老师好,我们是沙场,生产砂,承包第三做,我们通过委托加工物资发出了原材料,借:原材料,贷:委托加工物资。收回委托加工物资时,借:委托加工物资,贷:应付账款。收回委托加工物资:借:库存商品,贷:委托加工物资以上分录对吗?对方开了加工费我方怎么写分录?
借委托加工物资 贷应付账款,这个是按照不含税的来做。借应付账款代委托加工物资,借委托加工物资应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
是的 每月记着委托加工费用时 我发票税做了分录。
按照我上面的来给你写,我给你写了。
要不 你告诉我 整个正确的做法
借委托加工物资 贷应付账款,这个是按照不含税的来做。借应付账款代委托加工物资,借委托加工物资应交税费,应交增值税进项贷应付账款。 2024-05-10 11:00:57
借应付账款代委托加工物资,借委托加工物资应交税费,应交增值税进项贷应付账款。这个分录是含税的嘛?
我这里的所有的委托加工物资就是不含税
不含税为何有应交税金的分录出现?
收到了发票,不是吗?
收到了发票,你发票是专票的,不得填写应交税费。
你重新梳理下。不含税每月计提委托加工费分录?收到发票如何处理分录?付款给对方分录?
借委托加工物资 贷应付账款,这个是按照不含税的来做 收到发票 冲暂估借应付账款 贷委托加工物资, 做发票的 借委托加工物资 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款 支付借应付账款、贷、银行存款。
不对 我重新说问题。你按我说的告诉我。1、每月记委托加工费。分录如何做。2、年底取得委托加工费发票后,分录如何做?3、通过银行付委托加工费如何做。
第一个。借委托加工物资 贷应付账款,
第2个 收到发票 借应付账款 贷委托加工物资, 借委托加工物资 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款
第三个借应付账款贷银行存款。
第二个不对 明细账没平
第一个。借委托加工物资100 贷应付账款,100已读 2024-05-10 11:41 第2个 收到发票 借应付账款100 贷委托加工物资,100 借委托加工物资100 应交税费,应交增值税进项13 贷应付账款113
快带进数据去吧, 你看下哪一个不平, 哪一个没有做平, 还有哪一个有余额,写一下。
第一个 每个月计提 和第二个收到发票对应的应付账款已经平了。那第三个支付 应付账款就不平了
那第四个是不是借应付账款113贷银行存款。
第一个。借委托加工物资100 贷应付账款,100 已读 2024-05-10 11:41 第2个 收到发票 借应付账款100 贷委托加工物资,100 借委托加工物资100 应交税费,应交增值税进项13 贷应付账款113 2024-05-10 11:41 第三个借应付账款贷银行存款。113
你用T字账下 委托加工弗借方余额100了
肯定有余额100,你没有余额的话,那库存商品你怎么结转成本?你收回来的时候,借库存商品带委托加工物资,你不光有这个100,你还有原材料的,还有一个100的。
借委托加工物资, 贷原材料 这个成本加上这个100,合并到一块 算库存商品里面的。
如果他再没有余额的话,不就不对了吗?