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委托加工物资 每月记着委托加工费 借 委托加工物资 应交税金 贷:应付帐款。那取得委托加工发票分录如何做?取得发票后付委托加工费。分录如何做?

2024-05-10 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 11:00

你好,你没有取得发票,你就做了应交税金吗?

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:00

借委托加工物资 贷应付账款,这个是按照不含税的来做。借应付账款代委托加工物资,借委托加工物资应交税费,应交增值税进项贷应付账款。

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快账用户7604 追问 2024-05-10 11:01

是的 每月记着委托加工费用时 我发票税做了分录。

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:01

按照我上面的来给你写,我给你写了。

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快账用户7604 追问 2024-05-10 11:01

要不 你告诉我 整个正确的做法

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:04

借委托加工物资 贷应付账款,这个是按照不含税的来做。借应付账款代委托加工物资,借委托加工物资应交税费,应交增值税进项贷应付账款。 2024-05-10 11:00:57

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快账用户7604 追问 2024-05-10 11:05

借应付账款代委托加工物资,借委托加工物资应交税费,应交增值税进项贷应付账款。这个分录是含税的嘛?

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:06

我这里的所有的委托加工物资就是不含税

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快账用户7604 追问 2024-05-10 11:12

不含税为何有应交税金的分录出现?

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:13

收到了发票,不是吗?

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:13

收到了发票,你发票是专票的,不得填写应交税费。

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快账用户7604 追问 2024-05-10 11:14

你重新梳理下。不含税每月计提委托加工费分录?收到发票如何处理分录?付款给对方分录?

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:14

借委托加工物资 贷应付账款,这个是按照不含税的来做 收到发票 冲暂估借应付账款 贷委托加工物资, 做发票的 借委托加工物资 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款 支付借应付账款、贷、银行存款。

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快账用户7604 追问 2024-05-10 11:40

不对 我重新说问题。你按我说的告诉我。1、每月记委托加工费。分录如何做。2、年底取得委托加工费发票后,分录如何做?3、通过银行付委托加工费如何做。

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:41

第一个。借委托加工物资 贷应付账款,

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:41

第2个 收到发票 借应付账款 贷委托加工物资, 借委托加工物资 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:42

第三个借应付账款贷银行存款。

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快账用户7604 追问 2024-05-10 11:47

第二个不对 明细账没平

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:49

第一个。借委托加工物资100 贷应付账款,100已读 2024-05-10 11:41 第2个 收到发票 借应付账款100 贷委托加工物资,100 借委托加工物资100 应交税费,应交增值税进项13 贷应付账款113

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:49

快带进数据去吧, 你看下哪一个不平, 哪一个没有做平, 还有哪一个有余额,写一下。

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快账用户7604 追问 2024-05-10 11:51

第一个 每个月计提 和第二个收到发票对应的应付账款已经平了。那第三个支付 应付账款就不平了

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:52

那第四个是不是借应付账款113贷银行存款。

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齐红老师 解答 2024-05-10 11:52

第一个。借委托加工物资100 贷应付账款,100 已读 2024-05-10 11:41 第2个 收到发票 借应付账款100 贷委托加工物资,100 借委托加工物资100 应交税费,应交增值税进项13 贷应付账款113 2024-05-10 11:41 第三个借应付账款贷银行存款。113

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快账用户7604 追问 2024-05-10 11:57

你用T字账下 委托加工弗借方余额100了

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齐红老师 解答 2024-05-10 12:01

肯定有余额100,你没有余额的话,那库存商品你怎么结转成本?你收回来的时候,借库存商品带委托加工物资,你不光有这个100,你还有原材料的,还有一个100的。

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齐红老师 解答 2024-05-10 12:02

借委托加工物资, 贷原材料 这个成本加上这个100,合并到一块 算库存商品里面的。

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齐红老师 解答 2024-05-10 12:02

如果他再没有余额的话,不就不对了吗?

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你好,你没有取得发票,你就做了应交税金吗?
2024-05-10
借借:原材料-委托加工费暂估 红字 贷:应付账款-委托加工费 红字 支付 借:原材料-委托加工费 贷:库存现金
2024-01-04
你好! 是的,思路是对的。
2021-07-09
您好,是的,是这样写分录,收到加工费时,开专票的话,有个进项税
2025-01-21
同学你好,分录看没什么毛病
2021-09-30
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