你好!比如借,管理费用,办公费,应交税费,应交增值税进项税额,代应付账款。

老师,发票已开,款未到,分录怎么做?下个月,款到了分录怎么做?如果当月开票过几天,当月款到了,还要提计吗
每月中旬缴纳当月社保,月底计提工资,次月发放工资,请问老师这3个步骤的会计分录应该怎么做?
2月计入管理费用的其他应付款收到发票后付款的分录需要几步?怎么做?
2月计入管理费用的其他应付款收到发票后付款的分录需要几步?怎么做?
老师,每个月水电费发票,当月已经付款,但当月发票未到,还要挂往来,当月还要分摊下去,分摊给制造费用,管理费用?,怎么做会计分录
老师好,本年利润是在利润表的净利润,和资产负债表的未分配利润中体现吗?
老师,备用金账务怎么处理,备用金没法写在合适的部门或者个人名下,可以就写,借:其他应收款-备用金,贷:银行存款吗?
商业承兑汇票贴现后第三方收取的服务费怎么入账
老师您好,生产型企业出口一批自产的设备到泰国和印度,货物已经报关,现在又需要补寄少量物料到泰国和印度,大概价值5000元,DHL物流公司要我们公司开商业发票?我们能开出来吗?这些物料泰国客户和印度客户不会单独给我们付款的
公司微信或支付宝收款码收的钱记其它货币资金吗?会自动到对公账户里面吗?
老师,我是贸易企业,一般纳税人,我购买的冻鸡翅根为啥对方开9个点的专票给我啊?是对方单位开错了吗?
领营业执照前预付房租,开了法人抬头票可以报销吗??
公司用微信给员工发工资合规吗?
答案解析是打错字了还是本身就是?根据题干信息长期应收款是50
开办时房租怎么作分录
不是可以直接 借:管理费用 应交税费-应交增值税进项税额 贷:银行存款/现金 这样做可以不
你好,可以的,可以这样做。