同学,你好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

我和客户之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份送货给客户,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,也就是我8月份才结转这个成本,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况,应该怎么处理?
我是个体工商户,一季度被认定查账征收,4月交一季度税就是按照查账征收做的。现在4月变更查账为核定征收并且税务审核通过了,那我想问一下,第二年汇算清缴时候怎么做,我岂不是23年既有查账征收又有核定征收,汇算清缴数据怎么填写?
张三是我单位员工,4月份张三需要缴纳390的个税,但张三入职时同公司协商好了只要产生个税就由公司承担 ,所以4月份公司通过对公账户给支付了张三的个税,请问这种情况分录怎么做
张三是我单位员工,4月份张三需要缴纳390的个税,但张三入职时同公司协商好了只要产生个税就由公司承担 ,所以4月份公司通过对公账户给支付了张三的个税,请问这种情况分录怎么做
老师我们是个体户4月调整为查账征收,4月份对公账户转了二月和三月的工资,这种情况怎么做账务处理?
研发的租金跟水电费放入研发项目的那个类别
B公司注册资金50万,A公司占股66%➕个人C占股34%,A公司实缴了23万,2024年A公司做股权转让给个人D,500元底价转让的,现在税务局找A公司让按所有者权益交所得税,这种情况怎么办
老师您好,请问一下装修费的发票对方给我们分开开票,一张票开材料款,一张票开建筑服务 * 装修工程款,这样开票合规吗?
老师,你好,请问代理商拿3万的代理价货送1500的代理价货,五款商品任选,怎么测算利润
分公司没有经营数据,报表均为0。为什么汇算清缴填报时总公司那边会分摊到2万多的税款给分公司?
老师,公司把钱转给公司员工,员工用于采购,用发票来报销,但是员工报销时没有采购的支付流水可以吗?
朴老师你好,在吗?想问一下
制造业内的财务部的工资不是应该计入财务费用吗还是计入管理费用
老师,医美机构因医疗纠纷支付给客户的和解补偿款,是进销售费用还是营业外支出?
老师好,请问公司没有车,员工通行费发票可以报销吗
老师,从对公账户转款到老板的私人账户,怎样做账
同学,你好 是什么款项?借款吗
老师,转款用于买施工用的材料,
不需要对方开票的
同学,你好 借:其他应收款 贷:银行存款 挂在账上
老师,这样是要归还的吗?一直挂在账上没问题吗?
这样算借款是吗?
同学,你好 没有发票,就只能挂着
这样长时间会收个人所得税吗?
不做借款还有其他方法吗?
同学,你好 超过1年,会要求按照分红缴纳个税