汽车外贸相关分录: 购入汽车(库存商品): 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 销售汽车(确认收入): 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 收到退税(如有): 借:银行存款 贷:其他收益/营业外收入

甲公司2010年9月份发生的经济业务如下:(1)发生行政管理部门人员工资300000元。(2)支付广告费200000元。(3)以银行存款支付销售给乙公司产品的运费30000元。(4)销售商品领用单独计价的包装物成本150000元,增值税专用发票上注明销售收入为300000元,增值税税额为51000元,款项已存入银行。(5)为了扩大公司产品的市场占有率,发生业务招待费70000元,向有关专家进行咨询,发生咨询费50000元,以上款项均用银行存款支付。(6)发生车间部门管理人员薪酬100000元,行政部门专用机器设备折旧费35000元,报销行政人员的差旅费10000元(已用库存现金支付),其他办公水电费60000元(款项均用银行存款支付)(7)当月实际应交增值税为500000元,应交消费税200000元,应交营业税120000元,城建税税率7%,教育费附加3%。要求:请编写甲公司上述经济业务(1)-(6)的会计分录,计算(7)中的城建税和教育费附加的金额并写出会计分录。(会计分录中的金额单位为元)老师请问怎么做啊,就是写会计分录还有计算啊....
1.汽车外贸相关分录都有哪些 ? 2.购入车辆计入主营业务成本还是库存商品? 3.数电票是不是都需要把PDF和xml的格式下载存档? 4.电子口岸与单一窗口的区别是什么? 5.给员工个税申报怎么操作啊? 6.某个月进项税50542.62销项税50619.46,需要缴纳增值税和附加,怎么把销项-进项的76.84用分录表示出来?增值税需要结转吗?
老师,您好。1.买的办公用品,给即将注销的公司开的发票,他没有勾选,用不上了,后面他公司注销了,发票冲红还能换开他另外一家公司吗? 2.计划将公司注销了,3月公司需要交增值税20万还未交,发票进项在4月没有开完,5月又开了一张进项票。现在公司能申请留抵欠5月的,把它给一起给留抵吗?怎么操作呢?3.携程网上自费买的国外的机票(是公司人员出差),这个要拿着机票回来报销吗?还是到哪里开发票来报销?4.个人APP汇算清缴要在5月31号前完成吗?它和公司的汇算清缴有什么关联吗?业务员每月按8000进行的申报缴纳个税,实际上分批次共发了30万的提成,未扣个税,这个要怎么给他处理一下
企业增资,一年以后注销可以么
建筑劳务公司,成本费用是一般都是哪些呢
老师 麻烦问下我现在要减资 我报表里面的净资产的金额大于实收资本 这个可以办理成功吗
利润表里的交税额是根据本年利润里的数交税还是根据净利润交税
老师,您好!请教您,以下这句话如何理解呢?能分析一下吗?谢谢 不征税收入的例外情况: 若政府补助被认定为不征税收入(需同时符合资金专项用途、专门管理办法及单独核算等条件),会计上仍可采用净额法冲减资产账面价值,但税法上不征税收入不计入应纳税所得额,且相关支出不得税前扣除,此时会税差异需在年度汇算清缴时通过特定表格(如A105040)进行纳税调整。
老师你好,劳务公司与个体工商户签订的分包合同有效吗
老师:技术服务公司,开的技术评审会(参会有:技术提供方人员,政府专家人员和业务企业人员),会产生餐费,这个餐费是计入主营成本-餐费,还是计入招待费。
二手房买卖企业,收购二手房持有两三个月后出售,持有期间需要交土地增值税和房产税吗
老师您好,2021年的未开票收入现在要开票给甲方,但是2025年增值税报表未开票收入是0,怎么办呢?
请问老师税务罚款,可以在网上交吗?具体怎么交
2.购入车辆计入主营业务成本还是库存商品: 通常,购入的车辆会先计入“库存商品”科目,等到销售时,再将其成本转入“主营业务成本”。 数电票是否都需要把PDF和xml的格式下载存档: 这取决于公司的内部规定和税务要求。但为了确保电子发票的完整性和可查验性,建议将PDF和xml格式的电子发票都下载并妥善存档。 电子口岸与单一窗口的区别: 电子口岸:主要是通过电子数据交换(EDI)方式,将进出口业务所涉及的各类数据、单证等通过计算机网络进行集中处理。它主要关注电子数据的交换和共享。 单一窗口:是国际贸易和运输相关各方通过一个平台可实现递交满足监管部门要求的标准化单证和电子信息的一项便利化措施。它不仅仅关注数据的交换,还强调通过统一平台满足多个政府部门的监管要求,提供更高效、便捷的服务。 给员工个税申报怎么操作: 员工需要准备好个人所得税申报所需的相关材料,如身份证、工资收入证明等。 登录国家税务局网站或手机APP,选择个人所得税申报入口,填写个人基本信息和收入情况。 核对填写的信息,确保无误后提交申报。 按照系统提示选择合适的缴税方式,如网上缴税、银行代扣等。
给员工个税申报是公司申报再代扣缴还是员工自行申报扣缴呢?
同学你好 公司代扣代缴 员工自己汇算清缴多退少补
上述6怎么解决呢?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
1.新公司很多成本进项票,年底应交税费是 负数,应如何调账?2.大额软件服务费计入管理费用吗
这个不用调整 是你进项大于销项 2.这个可以的,也可以计入长期待摊费用
管理费用里有个二级科目是长期待摊费用,计入这个吗?老板垫付的开支,公司还没打钱给他,要写报销单吗
长期待摊费用是一级科目呀
委托办理出口计入管理费用还是销售呢?
同学你好 计入管理费用
管理费用的办公费里可以吗
同学你好 这个最好是服务费
差旅费(住宿、机票)都是普通发票,可是是可以抵扣的,那这个如何入账呢?
同学你好 销售部还是管理部门的
管理部门
借管理费用 借进项 贷银行存款
如果不抵扣 是不是就直接管理费用就可以啦 员工垫付的 还没打钱 是不是计入其他应付啊?报销单需要写吗
是的 不抵扣直接计入管理费用差旅费