同学你好 那你这个四十万计提的工资也要调增的 账上做分录 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
老师您好,我想问下就是我去年汇算清缴的时候有一笔计提的工资,实际没有发放,然后汇算清缴的时候也没有调增,今年我的第四季度报表是负数,我想着把这一笔做上,老师现在我应该怎么调整
老师您好,我现在汇算清缴,有40万的工资没有发放,实际也不会在发放,现在做纳税调增,申报了企业所得税,但是我在账上应该怎么调整
老师早上好,我现在做汇算清缴,有一笔工资是2021年计提的,但是22年一直没有发放,23年到现在也没有发放,我22年做汇算清缴的时候没有调增,今年2023年做汇算清缴调增行不行呢,共计40多万
老师,我21年计提了一笔职工薪酬在汇算清缴时既没有实际发放也没有纳税调增。我现在准备直接把该笔职工薪酬截止今年汇算清缴还未发放的部分调增在22年企业所得税汇算清缴里,还是该笔职工薪酬全额调增,不管发没发?
老师您好,我有一笔工资没有发放,后期应该是也不会发放的,共计40多万,今年做汇算清缴的时候我调增了,现在账上应该怎么做账把这一笔调整一下呢,
老师,公司要减资,注册资金5000万,减到650万,未分利润为负数-660万,这个退回股东的钱咋算
老师好我新接的帐怎么建账呢
我收到了500,客户有优惠券支付为480,客户要求开具480的发票,这发票应如何开具?做账怎么做
收据和手撕发票上面的章不一样,可以不老师
老师你好就是我们是谷物加工企业,我们的加工粮食的工人的工资入什么科目?
医疗器材有试用的产品该怎么结转成本呢,不是销售给医院是给医院试用,我结转成本还是按照之前采购价格结转么?
老师好,有家材料商,现我公司不要票,扣除税金3600元,原来做的凭证应付货款是34400元。现在要冲掉3600计入那个科目。内账处理。谢谢!
您好~想咨询下,公司承担员工个人社保部分 ,目前社保新基数出来了,那9月除了补提社保【企业部分】,还要有一笔补提个人工资【那个员工】?
请问之前计提了,怎么收到红字发票怎么做账
请问,之前计提了,现在收到红字发票怎么做账
收到,感谢老师,我想问下就是只要是我汇算清缴调增的账上也都要调整吗老师,那我从2020年到现在都有调增的项目,但是账上都没有调整
做跨年调整的就可以