同学你好 做固定资产清理的分录 借固定资产清理 借累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理 贷销项

法人借款给公司,通过对公账户转账,分录怎么处理
老师好,公司过户给其他人法人一证通怎么处理呢
公司名下的车过户给法人,开发票给法人有问题吗?该怎么做账
老师,公司买的公寓过户到法人名下,账上固定资产要怎么做清理
老师,公司公寓过户给法人,0过户的,公司开票给法人怎么做账务处理
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
开发票这个要怎么录的
同学你好你们是房地产开发商?
不是,我们是科技有限公司来的,当时20年公司买了公寓,现在过户到法人名下
同学你好 那就是我开始给你的分录
有差额,开票给个人不是开1770433吗
同学你好 按你们协商的金额来开票
那差额放到哪里去呢
同学你好 差额计入营业外
通过借:应收账款的呢
也是转到营业外哦
老师,是这样子的吗
先都做借应收账款贷固定资产清理贷销项 然后收不回来的借营业外支出贷应收账款
发票上面税额是0来的
开的不是正式发票吗 税额为啥是零
这张发票就是税局帮忙开的,你看看
那你就按上面的来做分录 不做销项
你刚刚发我的分录吗,还是我发给你的
我刚才发给你的哦