同学你好 做固定资产清理的分录 借固定资产清理 借累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理 贷销项
法人借款给公司,通过对公账户转账,分录怎么处理
老师好,公司过户给其他人法人一证通怎么处理呢
公司名下的车过户给法人,开发票给法人有问题吗?该怎么做账
老师,公司买的公寓过户到法人名下,账上固定资产要怎么做清理
老师,公司公寓过户给法人,0过户的,公司开票给法人怎么做账务处理
待发工资款项 1500 收到账上一个摘要是这个,是什么钱呢,怎么入账额
固定资产入账标准是什么?购买了7000、13000元的商品可以直接入费用吗
计提了信用减值损失,汇算德时候能税前扣除吗
你好,老师 今年的所得税汇算报过了,发现有24年10月份的费用没有入账,能调整吗,还是2025年用这些费用
之前的发票认证了,这个月冲红了,报增值税的时候进项税额转出,会计分录该怎么写
老师,股权转让利润表中是负数,但是未分配利润有18多,这样做股转要交个人所得税和印花税吗
以前年度多计提了农产品进项,今年可以做进项转出吗
收到银行承兑如何签收
你好,请问现金流量表,最后三条个数据,怎么计算得,
房子是法人名字,公司申报房产税,可以按自有房产,每个季度交房产税吗?
开发票这个要怎么录的
同学你好你们是房地产开发商?
不是,我们是科技有限公司来的,当时20年公司买了公寓,现在过户到法人名下
同学你好 那就是我开始给你的分录
有差额,开票给个人不是开1770433吗
同学你好 按你们协商的金额来开票
那差额放到哪里去呢
同学你好 差额计入营业外
通过借:应收账款的呢
也是转到营业外哦
老师,是这样子的吗
先都做借应收账款贷固定资产清理贷销项 然后收不回来的借营业外支出贷应收账款
发票上面税额是0来的
开的不是正式发票吗 税额为啥是零
这张发票就是税局帮忙开的,你看看
那你就按上面的来做分录 不做销项
你刚刚发我的分录吗,还是我发给你的
我刚才发给你的哦