22年有没有做奖励的计提呢

老师,麻烦问一下22年和22年以前的手续费,这个月一起开的发票,都是普票。以前已经按财务费用入账,现在这些发票需要做账务处理吗?需要的话,请指导怎样入账?谢谢
老师,您好!我有家企业是小规模纳税人,收入很少的。在2020年8月有个收入是这样入了:借库存现金10000 贷主营业务收入,漏入了应交税费怎处理?现在可以更正吗后续怎处理?麻烦老师指点下,谢谢。那个收入是不含税收入,到时没有记上销项税额,假如在今年度补上借应交税费—销项10 贷利润分配—未分配利润10.那个应交税费—销项不平数的?麻烦老师们指教!谢谢您们!
22年的高企,在24年收到高企兑现奖补,怎么做账务处理?麻烦老师给个账务处理步骤和会计分录,谢谢指导!
老师,我们单位2020年收到法院的执行书需要付给对方1.7万元,但是当时没有计入费用中,导致现在一直挂账,现在我应该怎么处理呢,麻烦老师解答详细一点,会计上如何做分录,税务上该怎么处理填表
老师,民非企业,17年的时候有一笔收入未开发票,一直挂账,借:银行 2万 贷:其他应付-个人 2万,现在应该怎么处理呢,现在最票收入吗,会计上的分录和税务上分别怎么处理,麻烦老师详细解答一下
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗
为啥要做计提?有劳给个详细指导意见。
没有计提,就直接借 银行存款 贷 营业外收入-政府补助
新政策不是要求计入递延收益吗?
政府补助用于固定资产构建需要计入递延收益