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老师请问,补交跨年购销合同印花税和营业账簿印花税怎么操作吖

2024-05-11 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 21:19

您好, 直接电子税务局上面补申报就可以了

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快账用户2306 追问 2024-05-11 21:24

请问是按次申报嘛?去年有好几个合同,可以合并金额一笔报送嘛

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齐红老师 解答 2024-05-11 21:24

选按年来申报就可以了

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快账用户2306 追问 2024-05-11 21:25

只有按期和按次,按期里面有按年申报?

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齐红老师 解答 2024-05-11 21:27

换次和按期都可以按年的,税源采集这里没有,申报那里有的

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相关问题讨论
您好, 直接电子税务局上面补申报就可以了
2024-05-11
您好,现在补按次申报,可以合并金额申报的
2024-05-11
可以参考以下步骤: 1.打开电子税务局,选择“我要办税”进入操作界面。 2.在左侧菜单中选择“税费申报及缴纳”,然后点击“财产和行为税合并申报”进入申报界面。 3.在申报界面中,选择相应的营业账簿印花税税源采集,点击进入填报。 4.填写申报表,包括税款所属期、应税凭证编号、应税凭证名称、填制单位、凭证种类、凭证金额等,并确认申报数据无误后提交申报表。 5.提交申报表后,系统会自动计算应缴纳的印花税额,确认无误后点击“缴款”按钮进行税款缴纳。 6.完成缴款后,系统会自动生成电子缴款凭证,可以打印或保存。
2024-01-13
同学,你好
买卖合同
2026-01-20
都是 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:银行存款
2025-02-06
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