您好,需要更正2023年四季度申报表

老师企业所得税汇算清缴,全年无业务,无费用,无收入,一直是0申报,那现在汇算清缴0申报过不去,该怎么填报呢?
老师,我们是小规模纳税人,2023年的汇算清缴还没有做,现在发现2023年3季度的增值税附加税忘记计提了,请问要怎么处理?财务软件上还没有年结
制造业企业,筹建期在建造新厂房未投产,没有收入2023年度企业所得税汇算清缴还未申报,现在是2024年度企业所得税第一季度预缴征期,2023年度预缴征期一直是零申报的,现在也可以零申报吗?
企业是制造业企业在筹建期,未投产,也未做账,2023年度的企业汇算清缴未申报,现在是2024年企业所得税第一季度征期可以零申报吗?至今未投产无收入
请问我现在做2023年的汇算清缴,发现2023年一整年的账上做的工资是23万,但是个税扣缴端申报的只有14万,那么企业汇算清缴我怎么填写
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
那去年十二月份的帐都关了,也要重新做去年十二月份的帐吗?
你好,是的,需要反结账回去