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老师您好公司通过财付通和对公账户之间的资金往来怎么做账设科目

2024-05-12 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-12 17:16

您好,我们也有三方平台,直接就银行存款,和应收账款,不想多设科目,客户付的款 应收和到账的差额记入 财务费用 借:银行 财务费用 贷:应收

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快账用户2801 追问 2024-05-12 17:22

能加个微信咨询一下吗

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快账用户2801 追问 2024-05-12 17:22

我愁坏了

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齐红老师 解答 2024-05-12 17:23

朋友您好,**看不了,一直在学堂问答区,这里的信息,我会及时回复的

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快账用户2801 追问 2024-05-12 17:26

好吧,我们有代账公司,但是代账公司那边平台上收到的钱全部按的收入,支出的全走的营业外?我想单独体现一下平台上的资金,但是记账公司那边说没办法做

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快账用户2801 追问 2024-05-12 17:27

我就想有没有种办法合法起来

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快账用户2801 追问 2024-05-12 17:27

因为他们那边都是看发票走账的

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齐红老师 解答 2024-05-12 17:28

您好,他们瞎扯,平台是有发票的,财付通和上海银联等都有发票的,是金融机构的发票,这是财务费用,

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快账用户2801 追问 2024-05-12 17:36

老师我进入财付通的这些钱可以找他们开发票,做收入,在财付通支出的钱我们没法开票这种应该怎么做账

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齐红老师 解答 2024-05-12 17:39

您好,对不起,上面2条信息我们一起发的信息,现在才看到, 1.可以合在一起,发票是 借:应收,平台收款是  借:银行   贷:应收,差异是倒挤的财务费用 2.不对哦,财付通只是帮我们收钱,就是扣下的钱(支出)找他们开票,客户付的钱是我们自已开票的

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快账用户2801 追问 2024-05-12 17:39

我走的其他应付款,

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齐红老师 解答 2024-05-12 17:42

您好,不做费用呀,利润就高了哇

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快账用户2801 追问 2024-05-12 17:54

明白了,但是原始凭证没法做

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齐红老师 解答 2024-05-12 17:56

您好,一样的做,没发票也可以做的,因为权责发生制,发票收到冲回原来的分录,再按发票做分录 不都是这样做的么

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快账用户2801 追问 2024-05-12 18:45

老师您好还有个问题,就是我们公司自己平台上的款往外支的,我不知道怎么处理

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齐红老师 解答 2024-05-12 18:48

您好,咱是支出的什么业务的款呀,我们也有平台,只会收钱,收服务费,没有支出

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快账用户2801 追问 2024-05-12 18:49

商家的货款,几乎没有发票

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快账用户2801 追问 2024-05-12 18:50

和淘宝,拼多多差不多

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快账用户2801 追问 2024-05-12 18:50

支出的就是入驻店铺的货款

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齐红老师 解答 2024-05-12 18:50

哦哦,就是供应商嘛 我们有1000多家, 借:库存商品  进项税   贷:应付 支付时  借:应付   贷:银行

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快账用户2801 追问 2024-05-12 18:56

付款直接从平台上他们自己提的现,我们只需要把款放到平台上就行,我们是他们的第三方

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齐红老师 解答 2024-05-12 18:58

哦哦,我们放的钱也是正好的,不会多放吧,这里我看要用其他货币资金了,他们不提也在我们自已平台上 借:其他货币资金   贷:银行 借:应付   贷:其他货币资金  

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快账用户2801 追问 2024-05-12 19:01

我也想着用其他货币资金,但是事务所那边说不合规,没法做

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齐红老师 解答 2024-05-12 19:02

哦哦,那就直接  ,我们不会多存,也是正好的   借:应付   贷:银行

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您好,我们也有三方平台,直接就银行存款,和应收账款,不想多设科目,客户付的款 应收和到账的差额记入 财务费用 借:银行 财务费用 贷:应收
2024-05-12
合并报表可以内部底下,个别报表的话还是要通过现金才能做平
2022-07-07
您好,当公司通过**平台收到款项时,应该确认为公司的收入或预收款项,而不是应付账款。你可以设置 “其他货币资金 - **钱包” 科目来核算。
2024-12-26
学员你好,这属于你们货款吗,金额多少
2021-11-20
可以的,可以这么做的。
2024-05-01
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