您好,暂估的那个费用就是这些出差的发票吗?

你好老师,去年暂估的费用。年报的时候可以用5月份之前的发票抵那份暂估的费用吗
老师,请问去年暂估的费用发票一直回不来,那今年是冲掉去年暂估的还是不用动分录,直接在汇算清缴调增就行
老师,我们公司23年占估了成本50万,然后24年2月份取得了这张发票,但是开票日期是24年2月份的,可以用这张发票在23年冲掉占估然后去账不
如果是去年12月份的费用,之前没有计提也没有发票,放在今年1月,那汇算清缴的时候这个就算24年的吧
老师,是不是去年比如23年暂估的费用,如果次年即24年5月前拿到票,汇算清缴不用调,然后在拿票当月红冲去年暂估的,凭票在当月做蓝字分录?
@朴老师,@董老师我们收到之前支付给供应商的材料款共200万,这部分之前已经收到发票并抵扣了进项,因为质量问题,打官司,法院判决他们支付我们这个质量赔偿款,请问这部分应该如何账务处理以及增值税和所得税怎么处理?
老师社区拨的经费可以入收入吗
老师,工程公司税率是多少的?
老师 我需要开一张发票 怎么选择税收编码 是安装地下室出入库道闸费用
老师包装水果的网套和一起出售放在哪个科目里
老师,继续教育去哪学习
老师,资产负债表中其他应付款是负数,应该把这个负数怎么调整成正数
我们是房地产开发公司,在建初期,公司也是新公司,税局没有核印花税,已经发生过合同付款,需要主动去问专管员核吗?
老师第一笔分录的月末结转怎么做?是不是附加税需要单独在做一笔分录吗?麻烦您告我一下,谢谢
如果法人刚毕业,今年只领了2万工资,其他也没有计提,可以按每月5000*11-2万全部发在11月吗不用扣个税,之前也没计提
去年年底暂估的管理费用
就是涉及到汇算清缴,没有票要调整的问题
那可以的,等于是暂估的费用发票已经回来不用调整。
哦,分录怎么写?
把去年暂估的分录抄一遍,金额写负数,这样是冲销。然后按照发票正常入账。
哦,小企业会计准则,正常入账要不要用到以前年度损益调整?
不用的,不用的,这样在本期来看账面儿上一正一负相互抵消,也不影响本期数据。