你好是的。就是做到24年。 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
老师你好,22年企业所得税汇算清缴要是要补交企业所得税,这笔分录是做回在22年12月份合理还是做23年1-5月份哪个个月做汇算清缴比较合理呢?
老师你好,现在在做22年企业所得税汇算清缴。有个问题想请教下就是:补缴的企业所得税是补计提回22年12月份,还是说23年哪个月做22年企业所得税汇算清缴就做在哪个月那笔计提企业所得税的分录。
老师您好,我去年的凭证做错了重新调整了,然后利润增加了,调了22年的汇算清缴,补交了税金跟滞纳金,请问这笔补交的企业所得税跟滞纳金做到几月份啊?分录要怎么写?
老师您好,23年第四季度做下来有利润,需要交企业所得税 那到24年做23年汇算清缴的时候,如果他弥补了以前年度的亏亏损,那这个交进去的(企业所得税)是不是要形成退税?
老师好,现在做23年汇算清缴后需补叫企业所得税,那么这笔税我在入账时直接入在24里吗?借:企业所得税 贷:应交税费
老师,这个题给讲讲吧,没有思路,美元付款和人民币付款用哪个汇率,怎么算汇兑差额
收购农产品取得的普通发票不是也不能抵扣进项吗?为什么这里的10000还要计算抵扣?
电商这个月有6万收入,其他的收入挂的预收账款,销售费用大,成本先不预估,理好张账按实际数量x单价结转1成本呢?
工程施工这个科目余额在借方表示什么意思
请问老师如果成本发票多了,开出来的发票不入账可以吗?
这家是小规模纳税人,都是0申报,个税也是0申报, 成立以来没有业务。我登录显示25年5月 啥申报的也没有,增值税不是每个月都得申报吗? 电子税务局显示没有申报的提示 那就是不用申报了呗?
我买的校长课,老师说的一些表在哪儿获取?
老师你好,请问合作社成员承包非本农村集体土地,也是符合合作社自产自销的吗
老师好!请教:一餐饮店 核算单菜成品的成本,比如:用辅料调料,一瓶酱油15元,核算做一个菜的用量是净含量价格核算吗还是带包装的价格核算?
请不会的就不要接问题,谢谢。从23年到现在才发现有好多票开错了,应该是要写费用分割单的不能开发票,请问税务和账务怎么处理啊?
好的谢谢老师!
你好,不用客气的了。