同学你好 22年的不含的
22年交了137.5的工会筹备金,23年4月退了一般,23年做22年的年度汇算清缴时,工会经费支出这项账载金额、实际发生额及税收金额应该怎么填?
请问23年2月补提22年度工资薪金,通过以前年度损益科目补提的,那做22年汇算清缴时,《职工薪酬支出及纳税调整表》账载金额包含23年补提的工资金额吗?真诚发问,希望老师讲解
提问:年度企业所得税申报表里的账载金额是指23年里的应付职工工资吗 实际发生额是指23年年里实际付出去的工资吗(包括补发和代垫工资?)
老师,汇算清缴时工资薪金支出填报数据,账面和个税系统有一万多差额,这个差额是22年的工资在23年支付,有退汇和调增,所以体现在了23年应付职工薪酬科目下面,那我应该按哪个数据填报?是不是按个税系统也就是实际支付金额填写?
请教下汇算清缴。假设我司22年12月的工资10000当时错误计提在23年的凭证里,在22年的汇算清缴里已进行调整。既在22年的A105050表的工资薪金支出里,填写实际发生额里加上了这笔12月工资10000,最终纳税调整额是-10000。而23年的工资薪金支出,账薄金额是22年12的10000+23年1-12月,实际发生额是23年1-12月,最终23年的纳税调整额刚好是+10000。请问这样填写是正确的嘛?
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
老师填23年的工资就可以吗?
职工福利费需要调整吗?
同学你好 对的 福利费要超出比例调增
谢谢老师
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