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我们是生产型出口企业,是免抵退企业,然后我们有一些国内的技术服务费收入,这部分技术服务费收入抵扣了不用交增值税,那这部分附加税要不要补交附加税

2024-05-13 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-13 16:54

您好,这个是不需要补的,不用的

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快账用户2836 追问 2024-05-13 16:55

不需要吗,那是不是内销产品才要补?

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齐红老师 解答 2024-05-13 16:56

嗯对,内销的货物,才需要

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快账用户2836 追问 2024-05-13 16:59

还有个问题,我们还有家外贸企业,有笔货物出口一部分也出口退税了,但还剩一些自己研发领用了,那这部分进项怎么处理

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齐红老师 解答 2024-05-13 17:01

这个的话,不抵扣,做转出的

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快账用户2836 追问 2024-05-13 17:02

那税务那边怎么操作,已出口认证,需要转内销证明吗,还是怎么弄

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齐红老师 解答 2024-05-13 17:04

这个他们自己会让这部分不扣除,然后转出的

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快账用户2836 追问 2024-05-13 17:06

是要怎么操作不懂的

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齐红老师 解答 2024-05-13 17:07

就是你不需要操作这个就可以

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快账用户2836 追问 2024-05-13 18:07

那如果生产企业出口又有贸易类直接出口,这个退税怎么操作

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齐红老师 解答 2024-05-13 20:55

那种的话,需要去办理免抵税,填写表格才可以

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您好,这个是不需要补的,不用的
2024-05-13
你好,不缴纳增值税就不缴纳附加税的
2024-05-14
因为你们有进项税额抵扣了,这个不需要交增值税,所以就不需要交附加税。你本身进项大于肖像,而且上期还有留底。
2024-05-17
填写到第三项免抵退税服务
2021-01-15
同学你好 免税的不用交附加税
2023-01-11
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