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5月24.客户打款给我们技术服务费80000.,我们公司在6.1号预缴增值税,开了专票。银行扣了增值税和城市建设税,附加税有减半征收,这会计分录怎么写,需要附加税减免是要计入营业外支出吗?

2023-07-12 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 17:38

同学你好 这个是计入营业外收入呀 你按照减半后的金额计提就不用转到营业外了

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快账用户2601 追问 2023-07-12 17:39

会计分录怎么做呢

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快账用户2601 追问 2023-07-12 17:40

那为啥增值税减免计营业外收入呢?

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齐红老师 解答 2023-07-12 17:42

因为这个已经做增值税了

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快账用户2601 追问 2023-07-12 17:42

已经做增值税是啥意思呢

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齐红老师 解答 2023-07-12 17:43

贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 这样做了呀

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快账用户2601 追问 2023-07-12 17:44

还是不太明白老师,5月24.客户打款给我们技术服务费80000.,我们公司在6.1号预缴增值税,税务代开了专票。银行扣了增值税和城市建设税,附加税有减半征收,这附加税会计分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2023-07-12 18:04

同学你好 按减半后的金额计提

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快账用户2601 追问 2023-07-12 18:14

财务软件里月底计提,和结转损益科目和金额不能修改怎么办呢?

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齐红老师 解答 2023-07-12 18:20

你是多计提了吗 红冲多计提的

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快账用户2601 追问 2023-07-12 18:26

点的软件里生成凭证自动生成的

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齐红老师 解答 2023-07-12 18:29

同学你好 你手动红冲多做的

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快账用户2601 追问 2023-07-12 18:32

我没做冲红 在结账里面如果不计提附加税,不生成凭证,会影响报表的金额吗?

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齐红老师 解答 2023-07-12 18:37

同学你好 这个不会影响

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快账用户2601 追问 2023-07-12 18:45

我计提附加税了,又把附加税专到营业外收入了 ,但结转到本年利润时的时候,两个教育附加金额没抵消呀

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快账用户2601 追问 2023-07-12 18:52

我在5月末,做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,我这边关于附加税的分录有落下的吗?

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齐红老师 解答 2023-07-12 18:59

优惠了的还计提了那就冲减多计提的

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快账用户2601 追问 2023-07-12 19:02

附加税减免的会计分录,计入营业外收入是冲减计提吗?我做了,但利润表里附加税还是正常显示

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快账用户2601 追问 2023-07-12 19:43

附加税减免的会计分录,计入营业外收入是冲减计提吗?我做了,您说的冲减分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-07-13 08:07

同学你好 借应交税费附加税 贷税金及附加 这是冲减 如果要转到营业外 借应交税费附加税 贷营业外收入

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同学你好 这个是计入营业外收入呀 你按照减半后的金额计提就不用转到营业外了
2023-07-12
您好 按照减免后的金额计提就好了 不需要全额计提
2023-07-12
你好,附加税既然是减免的,就不需要做计提处理的 
2023-07-12
你只需要计提个城建税减半的就可以,当剩下的那一部分你转到营业外收入或是红冲计提都行。
2023-07-12
是的,一般纳税人才做应交税费,预交增值税 五月24收到钱,借银行 贷预收账款 6月1号开发票,借预收账款, 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税 借应交税费、应交增值税, 贷银行存款
2023-07-28
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