同学你好 这个是计入营业外收入呀 你按照减半后的金额计提就不用转到营业外了

.A公司为增值税一般纳税人销售公司2022年3月10卖给B公司商品15万已开出发票3月8号采购库存商品12万取得进项专用发票用银行支付。3月20号洽谈业务请客户吃饭现金付款5000元,3月25日银行收到B公司付的货款15万元,3月31号计提本月工资15500。(1)请写出上述所涉及到的会计分录(2)请算出A公司需要缴纳增值税,城市维护建设税(7%),教育费附加(3%),地方教育附加(2%),印花税(3‰)分别是多少?
5月24.客户打款给我们技术服务费80000.,我们公司在6.1号预缴增值税,开了专票。银行扣了增值税和城市建设税,附加税有减半征收,这会计分录怎么写,需要附加税减免是要计入营业外支出吗?
5月24.客户打款给我们技术服务费80000.,我们公司在6.1号预缴增值税,税务代开了专票。银行扣了增值税和城市建设税,附加税有减半征收,这会计分录怎么写,需要附加税减免是要计入营业外支出吗?
我在5月有笔收入,税务代开专票,附加税不知道做的分录对不对,请老师帮忙看看?做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,我这边关于附加税的分录还有没做完的的吗?今年城建减半,教育费全部减免。
我在5月有笔收入,税务代开专票,附加税不知道做的分录对不对呢?做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,今年城建减半,教育费全部减免。请帮忙看看,附加税的会计分录怎么做
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年
老师,我想问一下,申请龙头企业,采购原材料和采购的包装物,那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物,包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局,是吗?
老师早,5000以上就要交个税了吗?工资5000-6000每月,那明年能退税吗?退多少税
会计分录怎么做呢
那为啥增值税减免计营业外收入呢?
因为这个已经做增值税了
已经做增值税是啥意思呢
贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 这样做了呀
还是不太明白老师,5月24.客户打款给我们技术服务费80000.,我们公司在6.1号预缴增值税,税务代开了专票。银行扣了增值税和城市建设税,附加税有减半征收,这附加税会计分录怎么写呢?
同学你好 按减半后的金额计提
财务软件里月底计提,和结转损益科目和金额不能修改怎么办呢?
你是多计提了吗 红冲多计提的
点的软件里生成凭证自动生成的
同学你好 你手动红冲多做的
我没做冲红 在结账里面如果不计提附加税,不生成凭证,会影响报表的金额吗?
同学你好 这个不会影响
我计提附加税了,又把附加税专到营业外收入了 ,但结转到本年利润时的时候,两个教育附加金额没抵消呀
我在5月末,做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,我这边关于附加税的分录有落下的吗?
优惠了的还计提了那就冲减多计提的
附加税减免的会计分录,计入营业外收入是冲减计提吗?我做了,但利润表里附加税还是正常显示
附加税减免的会计分录,计入营业外收入是冲减计提吗?我做了,您说的冲减分录怎么做呢?
同学你好 借应交税费附加税 贷税金及附加 这是冲减 如果要转到营业外 借应交税费附加税 贷营业外收入