同学你好 这个是计入营业外收入呀 你按照减半后的金额计提就不用转到营业外了

.A公司为增值税一般纳税人销售公司2022年3月10卖给B公司商品15万已开出发票3月8号采购库存商品12万取得进项专用发票用银行支付。3月20号洽谈业务请客户吃饭现金付款5000元,3月25日银行收到B公司付的货款15万元,3月31号计提本月工资15500。(1)请写出上述所涉及到的会计分录(2)请算出A公司需要缴纳增值税,城市维护建设税(7%),教育费附加(3%),地方教育附加(2%),印花税(3‰)分别是多少?
5月24.客户打款给我们技术服务费80000.,我们公司在6.1号预缴增值税,开了专票。银行扣了增值税和城市建设税,附加税有减半征收,这会计分录怎么写,需要附加税减免是要计入营业外支出吗?
5月24.客户打款给我们技术服务费80000.,我们公司在6.1号预缴增值税,税务代开了专票。银行扣了增值税和城市建设税,附加税有减半征收,这会计分录怎么写,需要附加税减免是要计入营业外支出吗?
我在5月有笔收入,税务代开专票,附加税不知道做的分录对不对,请老师帮忙看看?做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,我这边关于附加税的分录还有没做完的的吗?今年城建减半,教育费全部减免。
我在5月有笔收入,税务代开专票,附加税不知道做的分录对不对呢?做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,今年城建减半,教育费全部减免。请帮忙看看,附加税的会计分录怎么做
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
会计分录怎么做呢
那为啥增值税减免计营业外收入呢?
因为这个已经做增值税了
已经做增值税是啥意思呢
贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 这样做了呀
还是不太明白老师,5月24.客户打款给我们技术服务费80000.,我们公司在6.1号预缴增值税,税务代开了专票。银行扣了增值税和城市建设税,附加税有减半征收,这附加税会计分录怎么写呢?
同学你好 按减半后的金额计提
财务软件里月底计提,和结转损益科目和金额不能修改怎么办呢?
你是多计提了吗 红冲多计提的
点的软件里生成凭证自动生成的
同学你好 你手动红冲多做的
我没做冲红 在结账里面如果不计提附加税,不生成凭证,会影响报表的金额吗?
同学你好 这个不会影响
我计提附加税了,又把附加税专到营业外收入了 ,但结转到本年利润时的时候,两个教育附加金额没抵消呀
我在5月末,做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,我这边关于附加税的分录有落下的吗?
优惠了的还计提了那就冲减多计提的
附加税减免的会计分录,计入营业外收入是冲减计提吗?我做了,但利润表里附加税还是正常显示
附加税减免的会计分录,计入营业外收入是冲减计提吗?我做了,您说的冲减分录怎么做呢?
同学你好 借应交税费附加税 贷税金及附加 这是冲减 如果要转到营业外 借应交税费附加税 贷营业外收入