同学你好 这个是计入营业外收入呀 你按照减半后的金额计提就不用转到营业外了

.A公司为增值税一般纳税人销售公司2022年3月10卖给B公司商品15万已开出发票3月8号采购库存商品12万取得进项专用发票用银行支付。3月20号洽谈业务请客户吃饭现金付款5000元,3月25日银行收到B公司付的货款15万元,3月31号计提本月工资15500。(1)请写出上述所涉及到的会计分录(2)请算出A公司需要缴纳增值税,城市维护建设税(7%),教育费附加(3%),地方教育附加(2%),印花税(3‰)分别是多少?
5月24.客户打款给我们技术服务费80000.,我们公司在6.1号预缴增值税,开了专票。银行扣了增值税和城市建设税,附加税有减半征收,这会计分录怎么写,需要附加税减免是要计入营业外支出吗?
5月24.客户打款给我们技术服务费80000.,我们公司在6.1号预缴增值税,税务代开了专票。银行扣了增值税和城市建设税,附加税有减半征收,这会计分录怎么写,需要附加税减免是要计入营业外支出吗?
我在5月有笔收入,税务代开专票,附加税不知道做的分录对不对,请老师帮忙看看?做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,我这边关于附加税的分录还有没做完的的吗?今年城建减半,教育费全部减免。
我在5月有笔收入,税务代开专票,附加税不知道做的分录对不对呢?做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,今年城建减半,教育费全部减免。请帮忙看看,附加税的会计分录怎么做
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
会计分录怎么做呢
那为啥增值税减免计营业外收入呢?
因为这个已经做增值税了
已经做增值税是啥意思呢
贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 这样做了呀
还是不太明白老师,5月24.客户打款给我们技术服务费80000.,我们公司在6.1号预缴增值税,税务代开了专票。银行扣了增值税和城市建设税,附加税有减半征收,这附加税会计分录怎么写呢?
同学你好 按减半后的金额计提
财务软件里月底计提,和结转损益科目和金额不能修改怎么办呢?
你是多计提了吗 红冲多计提的
点的软件里生成凭证自动生成的
同学你好 你手动红冲多做的
我没做冲红 在结账里面如果不计提附加税,不生成凭证,会影响报表的金额吗?
同学你好 这个不会影响
我计提附加税了,又把附加税专到营业外收入了 ,但结转到本年利润时的时候,两个教育附加金额没抵消呀
我在5月末,做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,我这边关于附加税的分录有落下的吗?
优惠了的还计提了那就冲减多计提的
附加税减免的会计分录,计入营业外收入是冲减计提吗?我做了,但利润表里附加税还是正常显示
附加税减免的会计分录,计入营业外收入是冲减计提吗?我做了,您说的冲减分录怎么做呢?
同学你好 借应交税费附加税 贷税金及附加 这是冲减 如果要转到营业外 借应交税费附加税 贷营业外收入