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您好,老师,去年账上暂估了成本票,票到今年6月底才能开回来,5月汇算时这部分要调增吗?

2024-05-13 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-13 20:04

你好,汇算清缴的时候没有取得相应发票,就需要做纳税调增处理的

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快账用户5681 追问 2024-05-13 20:06

那6月份拿到票了又该怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-05-13 20:08

你好,把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录,同时做汇算清缴的更正

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你好,汇算清缴的时候没有取得相应发票,就需要做纳税调增处理的
2024-05-13
严格按企业所得税法,要调增的
2025-04-30
是的,需要做纳税调增的。
2020-12-21
你好,是的,你直接冲减之前的成本,然后按照发票重新做,不过把成本部分计入到以前年度损益调整科目
2023-04-10
您好 12月年末结账时暂估了一部分成本,请问分录怎么写的
2021-02-02
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