要调增的哦 因为你汇算清缴的时候没有发票

老师,你好, 5月份收到去年暂估成本票20万,去年已结转暂估30万,现在汇缴已经调整了无票的10万,现在分录要怎么做,去年做的是:主营业务成本 30万贷 预付账款-暂估成本 30万
老师,去年暂估了30万,借主营业务成本30,贷应付账款30 今年截止到汇缴只能回来20万的票,借主营业务成本-30贷应付账款-30 借主营业务成本20贷应付账款20,这样对吗,剩的十万缴税,怎么做分录
老师,刚从代账那拿回的账,转账给员工的款(无票)都入到其他应付款借方,每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万,贷 应付账款-暂估应付款30万,一年下来暂估应付款有一百多万了,我们公司哪有这么多成本发票
老师,刚从代账那拿回的账,每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万,贷 应付账款-暂估应付款30万,去年下来暂估应付款有八十多万了,如果汇算清缴不去调,账拿回来今年去开到发票冲回来,有没有问题
老师,刚从代账那拿回的账,去年每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万,贷 应付账款-暂估应付款30万,去年下来暂估应付款有八十多万了,要今年6月份才能拿到发票,那5月汇算清缴要不要不去调,
我们申请出口退税,商品A和商品B在同一个报关单,现在税局致电说商品B是高风险产品,不适合退税,这种要怎么操作?
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,临时用工工资可以公司基本户对公发放吧
老师离职补偿金需要交纳个税吗
老师 清关资料需要提供什么
老师,麻烦发个个税附加扣除的图,和工资薪金的累计扣除
老师,一般纳税人购入二手车,是普通发票,后续出售该车辆,不能选择简易征收是吗?
请问老师,测算三项费用:管理费用、销售费用、财务费用,在产品中的单套费用,现在26年4月已经结完账了,我是用1-4月的平均三项费用测算吗?测算出来后给客户报价用
老师您好,我们公司欠客户款,客户也欠我们款,双方都没有开具发票,现在客户要注销,欠款和发票我们都给不了客户,这种有好办法解决吗
目前就业市场环境怎么样,好不好找工作?
调增是不是要补缴企业所得税
对的 调增要交所得税
所得税缴了,那我6月份收到了票,去退税?这不是好麻烦
同学你好 是的 所以尽量汇算清缴之前来发票
现在汇算清缴代账公司说她们会做完,那我5月份拿到票是我们公司自己做吗,分录是借应付账款-暂估应付款xx万,贷写收到票单位名就可以是吗
不是,拿到发票要原分录负数红冲暂估的,然后按发票做分录