你好!是的,没有发票要调增

年度汇算清缴里面,我们付给金融机构的利息,在纳税调整项目明细表下,应放扣除类调整项目的最后一行,第30行其他这项里面是吗?谢谢你了
老师,比如有张10万的成本发票有问题,现在要纳税调增,那是在年报的纳税调整项目明细表里的扣除类调整项目里的其他直接增加10万吗?
老师。我在做所得税汇算清缴。劳务费没有取得发票,是不是需要调增?是不是填写在纳税调整明细表里面的扣除类调整项目-其他那一行?
老师,请问我们银行承兑贴息也没有发票,是否在纳税调整项目明细表里面,其他里面做纳税调增呢
老师,2023年度有办公费和装修费40多万,然后没有发票。所得税汇算清缴在纳税调整项目明细表里面调增,填写在那个项目里面呢
食堂费用,一部分公司出一部分员工出但是员工承担的我们已经从工资扣除在发放但是之前又计入到其他应收款里面去怎么把这个其他应收款冲消掉并且计入到其他应付款(不知道要不要计入)之前支付给食堂费用借:管理费用-职工福利贷其他应收款银行存款但是这个其他应收款我们是已经从工资里面扣了
你好,请教一个问题我在社保费管理系统里面有找到职工参保信息,但是日常申保里面没有记录要怎么处理?怎么做社保申报,怎么缴纳社保?
小额纳税人公司(城信信息)跟A公司签了50万的合同,1个点的普票;我能拿城信信息跟一般纳税人公司(巨天科技)签个背靠背的合同,巨天科技不开票给城信信息,我把跟A公司转到城信信息的50万,直接转到巨天科技吗?
老师,我想问一下发生在国外的业务收的款100万是属于免税的吗?
老师您好,一个表格打乱了数据,我要是想在另外一个表格找数据建议哪个函数?没有唯一性
老师,我们是新成立的商贸公司,本月要开出去400万的材料设备发票,但是本月无法取得对应的进项发票,本月形成的增值税,能否在真正取得进项发票的时候申请退税呢?
老师你好,实缴不能从一般户走嘛
老师,这道题答案怎么选 答案是 1,看不懂老师早上好,请问残疾人保障金,统计的是应发工资还是实发工资?
老师早上好(税一、税二) 我有个问题,就是“出租车公司向使用本公司自有出租车司机收取的管理费用按陆路运输服务”,这个是说司机是跟出租车公司签劳动合同,比如一个月跑出租不管跑的营业额有多少,司机都要给固定的钱也就是这里的“管理费”给出租车公司,所以按交通运输来收增值税,是这样理解吗?然后司机拿剩余的营业额是按照工资去交个税吗?重点我想知道司机拿剩余的钱是按什么去交税,交什么税。谢谢
营业费用是不是指的销管财
请问我们社保个人承担的费用之前已经确认了费用了,请问我们把个人承担的部分需要拿出来做调增,是否也是在其他这里面做调增
你好是的,也是需要调整的。
请问老师是否在纳税调整项目明细表里面第三十行做调增呢
你好!其实入费用了,应该填入 (十四)与取得收入无关的支出