你好!是的,没有发票要调增
年度汇算清缴里面,我们付给金融机构的利息,在纳税调整项目明细表下,应放扣除类调整项目的最后一行,第30行其他这项里面是吗?谢谢你了
老师,比如有张10万的成本发票有问题,现在要纳税调增,那是在年报的纳税调整项目明细表里的扣除类调整项目里的其他直接增加10万吗?
老师。我在做所得税汇算清缴。劳务费没有取得发票,是不是需要调增?是不是填写在纳税调整明细表里面的扣除类调整项目-其他那一行?
老师,请问我们银行承兑贴息也没有发票,是否在纳税调整项目明细表里面,其他里面做纳税调增呢
老师,2023年度有办公费和装修费40多万,然后没有发票。所得税汇算清缴在纳税调整项目明细表里面调增,填写在那个项目里面呢
老师你好,请问装修款,如果有多次购入的东西,那可以打包成一个长期待摊款吗
老师,我们是装修公司,如果我们在营业执照上加劳务分包,能行吗,劳务分包有没有什么特别的要求
一般纳税人酒店,与法人签订租房合同(场地是法人)自有的,如果约定税费由酒店承租方承担,那酒店可以把税费计入酒店的成本吗?可以这样操作吗
请问老师,个体户财务报表是什么样的?
请问老师,建筑企业进项票是非金属矿物制品*黄砂,销项是非金属矿石*黄砂,规格税率一致,票面金额有好几十万,这样可以吗
老师 房地产公司(一般纳税人和一般计税)预售款按3个点预缴增值税 是不是交房了 就需要把之前预售的商品房再交6个点的增值税?是不是交房后销售的现房 就不用预缴了 直接填报增值税申报表按9个点申报
老师,查账的时候发现很早之前的纸质发票丢了,只有税务局里面的记录,那这个要怎么处理
老师,您好,我们这个银行的费用1到5月的给我整体开了一张发票,发票开到了5月,但我这个账是分开做的,老师我现在应该怎么附这个附件,
老师增值税降税率给纳税人减轻负担了吗
老师,一家制造业公司每月期末存货只有生产成本三百多万,原材料跟库存商品都没有,这正常吗?属于账务异常吗
请问我们社保个人承担的费用之前已经确认了费用了,请问我们把个人承担的部分需要拿出来做调增,是否也是在其他这里面做调增
你好是的,也是需要调整的。
请问老师是否在纳税调整项目明细表里面第三十行做调增呢
你好!其实入费用了,应该填入 (十四)与取得收入无关的支出