你好,12月份的最好不要在11月份做账。

我这个月要报销前两个月的费用,有买的办公用品费用也有聚餐费用等等。 因为内容比较多,大概有30多张票 我现在填写的报销单需要写明细吗,还是直接写报销费用,然后把发票贴在后面就可以了。
老师,您好,我一个同事负责开票的,我负责做账的,现在我在做9月份的账,刚才他把所有9月份开的票给我做附件,其中有一个发票他金额9月份当时开错了,然后当时就开了一张销项负数发票,这两张票我可以不做账吧,税收申报也不需要做什么吧?
有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,8月的报关单10月开销项发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
老师,本月可以报销下月开出的发票吗?比如我现在做11月的账,有张报销单上面写的打车费20元(后面附了两张票各10元,其中一张是12月的)
老师下午好!我这边的公司是7月份才新注册的,税务这块是九月份才申报的,一共开了四张,两张专票,税率3%,两张普票,有一张专票是补开的票,其中有16060元是上面公司代发的劳务费,我这里在做报表的时候该怎么填写
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
那么11月报销单上面的一笔报销金额里面包含了12月的这张发票金额,这个怎么办呢?
支付是12月付的
可以把这张发票做到12月份的账里。
这个金额很小的话直接做到11月份也没问题。
可以把这张发票做到12月份的账里。 这样的话就重填报销单哇?
你就直接做到11月份就可以了。
金额小,坐在11月的话分录怎么做呢?
借管理费用交通费 20 贷库存现金20
好的,然后这个打车费可以抵扣进项,这个进项报税报在哪个月呢?
这个你是需要在12月份的时候再抵扣的。
老师,我们公司去年9月底成立的,去年12月变更成的一般纳税人,那么变更前的账按照小规模做吗?按照小规模做的话,变更成一般纳税人的时候怎么斜街呢?
对,小规模纳税人期间肯定是按照小规模的形式来做账的。
那么变更一般纳税人的时候前后账务怎么衔接呢?
这个记不太肯定了,据我所知就是把应交税费应交增值税增加销项税额和进项税额科目
好的,那我去专门提个这个问题,谢谢您
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢