你好,看应付职工薪酬,工资,社保、公积金、工会经费,职工教育经费,福利费
企业所得税汇算清缴的职工薪酬支出,工资薪金,职工福利是看贷方还是借方数
老师,汇算清缴里的职工薪酬支出纳税调整表里的工资薪金支出怎么填的?是看账本上的哪些数据?
你好,请问汇算清缴填写职工薪酬支出填哪个数据?总账的贷方发生额吗?
应付职工薪酬和管理费用下的数据不一致,在填报企业所得税汇算清缴的职工薪酬支出时,是填哪里的数
汇算清缴里的职工薪酬支出表里的实际发生额是已哪个数据为依据
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正,把原来2023年的做一笔红字冲红,蓝字一笔正确→借:税金及附加3贷:应交税费-城建税3,但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦看一下看做什么会计分录比较好?能避免这个情况
老师,企业所得税、个人所得税、工会经费属于生产税吗
我们公司是国际货物代理公司(简称A公司),老板注册了好几个商贸公司1-2-3,用于注册快递账号(注册快递账号要用企业的名义),然后A企业会往那些1-2-3公司打运费,然后1-2-3的商贸公司打去给那些联邦-UPS--DHL打钱。我想问下,这种要怎么做账?
房屋2万之前交的时间是2024年12月1号到2025年6日1号,在2025年5月份就摊销完了的,但是在6月1日没有按时给物业交房租,所以6月1日是按2万的价格预估计提摊销的房租3333.4元,但是在7月7号把2025年6月1号到2025年8月1日的房租又补上了支付的是5000元,总价只有15000元,就是图片中的,这个怎么做账呀,跟物业公司用的科目是预付,6月预估计提的3333.4元怎么处理呢
老师,我的利润表,利润总额跟试算平衡表里面的本年利润不相符,差了5.23,请问老师帮我看下,是哪里不对呢?我的利息凭证对吗?差的是这笔吗?
我们给一家单位的食堂员工开工资,食堂是这个单位的,不是正式工,需要我们代发工资,这算什么业务呢,是否合法合规呢
老师,有几张领料单领料人未签字要不要紧的
公司租房搭建光伏发电自用一部分,一部分出售,请问如何入账?
季度所得税的营业收入包括哪些
老师好,温泉度假村,6月后厨食材和客房消耗品没有盘点,6月成本怎么核算比较准确呢?谢谢老师
借方贷方?哪个金额
账载金额看贷方发生额 实际金额,税收金额看借方发生额,只要汇算清缴之前支付出去都算。
科目余额表贷方??
明细账还是科目余额表贷方??
科目余额表贷方发生额借方发生额本年累计。
你选择所属期12月份的时候,它有一个本年累计借方贷方。
看贷方的发生额,本年累计,然后 实际金额和税收金额,你去看一下明细账2-次年一月份合计