你好 1% 现在小规模有优惠政策,按这个来交一下季度300,000普通发票也不需要交的

老师好,现在公司卖二手车,是按什么税率交税啊?我公司当时买的时候是小规模,没有抵扣不进项。现在那个发票是二手车交易市场帮我们公司开的,上面就只有一个总额3000元,但是没有税
老师,我公司要卖2019年买的汽车,当时公司是小规模纳税人,购进车时未做过进项抵扣,现在我们要卖出去需要交多少税,会计账务上如何处理?
老师:公司的车(买车的时候卖方给我们公司开了13%的进项票,公司一直没有抵扣),现在要转给个人,如何交税,按几个点交?
我公司卖了一台二手车,买这个车的时候就是二手的,当时入账没抵扣进项税,现在又卖了,按百分之3,减按百分之2交增值税,我公司有进项税留抵,交税不能按照销➖留低么
老师你好,我们公司从事汽车租赁业务,把车卖给个人和公司,抵扣过进项的按13%交税,因为买的时候是小规模没有抵过进项的按2%交税是不
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
老师,请问,新成立个体工商户,1月份首次申请时,“业主投资”我按4000申报了,实际在工商注册时填的金额是3000,我是不是需要调整成一样的了?
报关单和进项商品名称、单位不一致,申请退税是可以点调整,调整品名、数量、计量单位修改吗
年收入14万多,专项扣除只有一个赡养老人。缴税3308.4元,还能不能退税
我们现在是一般
你好,那就按照2%来缴纳的。
抵过进项的按13%交吗
对的是的,即使没有抵扣过的,如果是2013年之后买来的,也得按照13%交。
卖给个人和公司都是这样是不
是的是的,你要交税的
做账应该计入哪里,营业外收入吗
老师能不能写个分录
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 小企业会计准则做账
老师,二手车销售统一发票上的金额能作为销售额入账报税吗
不能 这个是含增值税的
那我价税分离之后按税额和价格做账交增值税是不
你好是的 对的 是这么做的
需不需要考虑这个车折旧的余额啥的
你好,需要的,我上班里面给你写了,累计折旧不是那一个
我的意思是交增值税用不用考虑折旧这些事
算增值税的金额依据用不用考虑折旧这些,还是按照交易价格来算就行
增值税直接按照含税的金额/1.03×2%就行。
不是,我的意思是算增值税只考虑交易价格就行是不
对的对的是这个意思的呀。