不需要 但是你其他的科目还有余额 要不不平

老师 我们公司准备注销,由于公司账上有借款20万无力清偿,所以转入了营业外收入,目前账上未分配利润-18万多,那么转入20万营业外收入后,出现了14591.92的利润,这部分利润我计提了企业所得税后现在有未分配利润14227.12,这部分未分配利润是不是要缴纳20%个人所得后才能去注销呢?把借款转入收入这样操作有税务风险吗?
老师,请问民非如果没有办理免税备案,是不是要交企业所得税的?还有,如果账上未分配利润有100万,是不是股东要交个税的?
老师,请问民非如果没有办理免税备案,是不是要交企业所得税的?还有,如果账上未分配利润有100万,是不是股东要交个税的?
老师,我们2022年会算清缴调增,把暂估入库做成本,没有发票的主营业务成本调增出来,现变成未分配利润就有400多万,我们要交企业所得税吗?现在2023年了,但是我们没有分配这个利润要交分红所得税交企业所得税吗?
请问老师,未分配利润300万,企业要注销,资金是没有多少, 如果清算后,企业账上没有钱了,这个还要强制分红缴纳个人所得税吗?
合伙企业没有员工,可是用合伙企业的合伙人进行零申报个税吗,综合所的税的申报
老师好,想问一下,个税申报26.01-05月一直是一台电脑申报的并且是0申报。现到调动工作,换公司,到此公司申报个税时,明明是0申报,可提交申报时提示;扣除减除费用小于等于3万元,可实际填写的是6万,这是为什么呀
老师,我填报二季度企业所得税,其中应付职工薪酬,4-6月工资没发放,己实际记入成本费用里,代员工个人缴纳的保险算不算实际发放?我要不填写在实际支付给员工这栏?
老师,如果6月没发票我计入管理费用了 但发票是7月开的 我该怎么办
税务出通知喊我们调23年的成本218万,要按10%补缴企业所得税,但是我们确实有245万的进项没取得,这个是要在25年企业所得税汇算表里面调吗
请问一下我们公司24年收了款,现在已更正了申报,应该怎么记账(收入和结转成本)
印花税计税依据是进项和销项的价税合计数吗
老师 请教 个独 现在查账征收了 要注销 账上有货币资金 取出来要缴纳税款吗
一般纳税人开3%劳务票 如果报人工工资 只是抵扣所得税 增值税还是需要按3%全额缴纳 是吗
我们是报关企业,加征关税后开给客户的销售发票,现在申请了关税加征部分退回,所以之前开给客户的发票含进货值的关税部分开多了,操作方式是把之前的发票全部冲红冲开呢,还是按销售折让部分冲红?
负债-347万, 未分配利润是352万, 资产是49099.14 负债和所有者权益总计49099.14,请问这样要缴纳多少分红税呢? 货币资金只有49099.14
这样 ,还要交税吗?
资产的都有什么业务?我这里需要清理 存货固定资产有吗
老师没有看题目吗, 资产是4099.14 货币资金49099.14, 怎么这么不认真?而且你说的也是错的,无论有没有钱,税务都看未分配利润,不看公账有没有钱,你为什么误导我?
你好,你这个负债是往来科目欠了别人欠了你的钱能收回来吗?收不回来的做营业外支出。 假设是预付账款 借营业外支出 贷预付账款347 没有证明是不回来不能抵扣所得税 调增 如果不是说下哪个科目 剩下分红交个税49099.14*20% 我的意思是我能给你做平了,就不需要按照未分配利润352万来交个税 不需要交这么多