你好,同学,这笔分录是23年度做的,还是24年度

老师,我们12月份暂估成本,汇算清缴前没获得发票,也就是说我12月暂估其他应付款90万,三月份汇算清缴时候我调增这90万,是不是3月账务需要处理为借,其他应付款90万,贷以前年度损益调整90万,借,以前年度损益调整90万,贷,利润分配,未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧,不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务,对吗,老师,老师你看到以后明天上班以后再回复。
发现前年管理费用多记了10000,借管理费用,贷应付账款。 今年发现错了,可以直接调整成借应付账款,贷未分配利润-利润分配么。 前面利润是亏损的。 今年我申报汇算清缴时,是不是在纳税调整明细表调增的「其他」栏填写10000就行了。不需要调整前年的汇算清缴表了吧
老师我去年的暂估成本有70万汇算清缴前拿不到发票需要纳税调增,应为钱已经付了当时做的分录是借主营业务成本-暂估成本 贷 银行存款 这次调增要怎么冲暂估呢,分录怎么写呢
暂估的成本过了几年才收到发票,怎么处理,需要更正几年前的汇缴清算的表,几年前纳税调增了,现在更正完了以后不是要退税吗?分录怎么写
如果之前有暂估,做的借:主营业务成本 贷,应付账款—暂估, 现在汇算清缴没有取得成本票,,老板要交税,没有以前年度损益调整科目,老师我该怎么做分录呢
房产税税源维护房产原值包括契税吗
老板有两家公司,一家生产企业一家出口贸易公司,现在是生产企业把产成品卖给贸易公司,贸易公司再做出口业务、请问生产企业的开票金额怎么开?
10月份更改的民办非企业会计制度 以前是一般企业会计准则 变更后 利润表营业收入 营业成本 没有累计了
老师,这月发放工资有一个账号不对,退回来了,挂账到其他应付款里面了,可以吗
老师公司公户的钱不够,需要另一个公司借款,借2年的话免息借款可以吗,做个协议
现在做25年年报时,有一笔20万的成本票拿不到,汇算清缴时,调出,填写在哪里?账上需要改吗,我想调表不调账
分公司汇总申报,账务等都是怎么处理呢
老师,有个以前辞退的员工,今年赔偿了2倍工资,但是我忘了代扣代缴个税,有什补救的方法吗
从2020年每年少报房产5000元,截止到2026年,每天的滞纳金万分之5,滞纳金有多少
暂估分录红冲怎么做,a产品40元10个,B公司付款
24年做的24年做的
这样的话,23年度不用纳税调整