你好,赞锅和发票一样的,你可以直接粘贴到去年。正规的是应该红冲之前的在做发票。

10月做了入库,没有做暂估。发票未到,今年1月份开出来发票,日期是2023年。请问可以把这张发票直接粘贴在去年10月做入库那张凭证后面吗?
2022年发生的费用,当时直接入账费用科目,现在2023年取得对方开具的发票,日期为2023.04月, 那可以不做账务处理直接把这个发票放到去年的凭证后面吗?
老师,2024年费用,在2023年12月提前收到发票了,我要把这个费用做到2024年中,,2023年做,借:其他应收款10万,贷:银行存款,是不是到2024年1月份,直接做账:借:费用10万,贷其他应收款,发票放在2024年1月份凭证后面。
老师你好,请问公司2023年12月份开具发票,但是相应的进项发票要到2024年一月份才能取进来,这种情况做账估入库的金额能不能税前扣除? 到2024年1月 取得发票是不是直接放在2023年的账户入库后面呢
老师,2023年别人开的发票我们没有入账,如果在2024年才收到发票然后入账到2024年,我是应该做到以前年度损益,还是可以直接当月的费用成本里面
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
是在2024年红冲2023年发票吗?
是的,对的,是这么做的。
怎么做分录?
借,其他应付款。贷,利润分配,未分配利润。 借,利润分配,未分配利润。贷,其他应付款。
我们当时2023年入账:借:财务费用 贷:银行存款
不涉及其他应付款
以后按照我上面的来写可以吗?你做不了银行存款,那你能做借银行存款贷利润分配未分配利润吗?